你好,你看下你選擇了未抵扣它可以的吧
用于退稅的發票當月已勾選確認了,無法撤銷,在開具紅字信息表時選擇了已抵扣,那么下月增值稅申報表要怎么填呢
購買方開具紅字信息表時候,已抵扣 未抵扣怎么選,賣方9月開的發票,我們是不是算是未抵扣?我已經認證勾選了
請問退稅勾選確認未申報出口退稅,需要紅沖發票,紅字發票信息是選擇已抵扣還是未抵扣
上月開具紅字信息表時誤把出口退稅的發票勾選成了已抵扣,供應商也開了紅字發票,也重新開了正確的給我,這個月申報的時候才發現,我的申報表應該怎么填寫呢
銷售方上傳成品油發票紅字信息表時發現,該發票已被購買方勾選庫存,但購買方僅勾選庫存未認證發票,且該發票是本月開具的。目前要紅沖發票,購買方應如何開具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認證發票?
長期兼職員工周結工資,那個稅是每周給他扣,還是次月申報一次性扣呢
個人年度匯繳收入11萬要交個稅嗎
老師,法人股東做股權轉讓,被投資公司的工商年報也是要反映這個變更信息的吧
勞務派遣需要計提嗎 上月的
開多少進項,交稅2000,進項發票13%。這個怎么算呀
老師,請問附加扣除可以中午做更改嗎,比如前幾個月孩子是分給女方抵扣的,5月份可以更改成男方嗎,這樣更改是影響5-12月還1-12月一起更改了?
請問老師,所得稅匯算的時候,工資實發和賬載金額是兩個數,稅收金額填哪一個呀
第一次做托盒,要開模具費,這費用計在什么科目
老師,請問下, 客戶我們租車,這個車的保險是我們幫客戶買的, 然后客戶再付給我們, 現在我們收到保險公司發票, 也開給了客戶服務費發票,我們對保險公司發票是按月分攤的, 那開給客戶服務費發票是一次性收入還是按月收入呢?
參加產品交流會租用的場地,物業開過來的是服務費發票,我們入賬要做在哪里
我們這邊是不可以的,這個需要退稅,勾選申請退回,退回去之后把這個發票退給對方,讓自己方自己開紅色信息表,然后再紅沖重新開給你。
哪里有勾選申請退回?讓他們自己開紅字信息表嗎?
首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上 最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示,將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了 是
但是有一張發票我還沒有申報退稅,也是可以的嗎?
哦,開錯了嗎?只要開錯了都可以的。
之后在增值稅發票綜合服務平臺上,我還需要做些什么?
哦,不需要操作什么的。
那紅字信息表是我出還是銷售方出?選擇未抵扣就可以了嗎?到時候我申報如圖老師說的就可以了嗎
這樣說的
可以的,可以這么做的。
老師,我總結一下: 首先在電子稅務局進行進貨憑證信息回退申請,審核通過后。 第二步用稅控盤申請紅字信息表,選擇未抵扣。 第三步把發票抵扣聯給銷售方。然后收到銷售方的負數發票和正數發票,再進行入帳和申報退稅?
你好,你申請了信息表,這個發票不用退給對方的,自己留著就行。如果你不申請,讓銷售方自己申請的情況下,這個發票可以退回。
好的,老師再問您一句,我紅字信息表申請的時候是未抵扣吧,我們這邊死了需要憑證回退的
對的,是的,是未抵扣。