不是,直接按電子發票上的稅金報銷。2000/1.01*0.01
老師,請問一下,業務員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發票注明金額2000元不含稅,取得小規模納稅人自開的住宿費增值稅專用發票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進項稅額報銷,國內游客運輸服務可以抵扣的進項稅額,應計入管理費用的金額。
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發票呢 問題2:取得增值稅普通發票的,為發票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內旅客運輸服務即使開具的普通發票也一樣可以抵扣進項嗎
老師,請問公司員工報銷車費時,發票是電子普票,開票內容為運輸服務*客運服務費,開票金額是2600,但是公司規定只能報銷2000,那抵扣進項時,是不是只能抵扣2000/1.03*0.03的進項稅呀
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發票 內容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發票 是不是不可以抵扣
老師滴滴出行科技有限公司開出的客運服務費免稅的這個就不能抵扣進項稅是吧,如果稅率是3%的電子普通發票就能按3%來抵扣進項稅是吧
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
電子普票開具的金額是2524.27元,稅額是75.73元,稅率是3%,但是公司規定只能報銷2000,那申報增值稅,進項那是不是填2000/1.03*0.03
是的,這個就是按你說的那樣子。多余的進項轉出
要轉出嗎,那個交通費是電子普票,不是直接將2000/1.03*0.03的稅額填在本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證那一欄就可以了嗎
還有那個8B欄填一樣的哈
就是不用轉出嗎,直接填2000/1.03*0.03嗎,這種抵扣的話,是不是還要將發票打印出來附在進項抵扣后面
嗯嗯,就那樣填就是了哈