你好,借管理費用貸累計折舊,之前是這么做的嗎?
還要請教你一個問題,稅法上規定500萬以下的固定資產可以一次性扣除,2019年的一輛叉車,我會計上也一次性扣除了,做2019年的匯算清繳的時候才發現,會計上是不允許的,我需要怎么調賬
固定資產稅法上的標準500萬以下可以一次性扣除,普通企業也可以的吧?2021年還執行稅法上一次性扣除政策嗎?
請問下:稅法上,固定資產500以內一次性扣除,會計上直線法折舊,比如折舊10年,如果該固定資產提前報廢處置了,這個所得稅需要調整嗎?如何調整?
500萬以內的固定資產可以稅前一次性扣除是在稅法上的,如果會計上也才用了一次性扣除應該怎樣調整
固定資產500萬以上的所得稅可以一次性扣除,那如果資產超過500萬,又想一次性扣除,超過的部分怎么處理
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
是的,但是20年一次全額計提折舊了,現在22年底,稅務上應該怎樣調整呢
借累計折舊 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸累計折舊, 第一個是全額折舊的,第二個是從二零年到2022年底的 2023年開始匯算清繳的時候需要納稅調增。
那就是先調整差錯更正,然后再正常調增是嗎、
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快