你好!機械核定使用時間是多長?這金額的一般5年就可以
老師 能設計下這個題目的科目表嗎為201校服廠設計會計科目表 校服廠基本情況: (1) 2020年10月注冊成立,注冊資本50 萬元; (2) 主要機器設備:兩臺縫紉機,一臺鎖邊機, 一一臺電腦,臺打印機; (3) 租用廠房200平米 年租金3萬元:(4)現有工作人員5名老板兼任經理,1名銷售, 2名加工服裝人員,1名后勤財務外包: (5) 產品為小學生校服,款式有夏天男款、女款:冬天款(男女同款), 每個款式有8個號碼140、145、150、 155、 160 、165 、170、 175: . 以銷定產”,先下訂單后生產,無新產品積壓要求: 1設計會計科目表總表,包括科目編碼、科目名稱(需要設計 明細科目的說明設計方式,其中,“庫存商品” 、“ 管理費用”要設計明細科目)
老師好!我司2020年底購進了一臺價值118萬的生產設備20年匯算清繳時已做一次性扣除,遞減當年利潤。設備入賬時是按10年折舊,用平均年限,直線折舊。請問我現在可以改變折舊方式和折舊年限嗎?例如變成加速折舊?折舊5年?
老師好!請問老師,生產車間用的一臺縫紉機-平車5500元,一臺立式自動打扣機14000元,這兩臺機器最低折舊年限是按10年,還是按5年?
陽光機械廠生產甲、乙兩種產品,于2023年5月發生以下經濟業務:(1)購進一臺設備,支出價款100000元,支付增值稅進項稅額13000元。該設備預計便用10年,按平均年限法計提折舊,期滿元殘值。(2)購進原材料,花費935750元。該批原材料中的80%被生產部門領用。(3)支付職工薪酬140000元。其中,生產工人工資100000元,生產車間管理人員工資10000元,職工食堂人員工資15000元,企業管理人員工資15000元。(4)計提固定資產折舊費50000元。其中,生產車間固定資產折舊費35000元,公司管理部門固定資產折舊費15000元,(5)支付流動資金借款利息1000元。(6)支付廣告費60000元。(7)支付運動會贊助費20000元。二、要求:清根據上述的資料分析公司那些應作為支出?那些應作為費用?那些應作為成本?你人為學習成本的關鍵在哪里?試計算陽光機械廠2023年5月下列指標1.陽光機械廠2023年5月支出總額是多少?2.陽光機械廠2023年5月費用總額是多少?3.陽光機械廠2023年5月成本總額是多少?
一、資料陽光機械廠生產甲、乙兩種產品,于2023年5月發生以下經濟業務:(1)購進一臺設備,支出價款100000元,支付增值稅進項稅額13000元。該設備預計便用10年,按平均年限法計提折舊,期滿元殘值。(2)購進原材料,花費935750元。該批原材料中的80%被生產部門領用。(3)支付職工薪酬140000元。其中,生產工人工資100000元,生產車間管理人員工資10000元,職工食堂人員工資15000元,企業管理人員工資15000元。(4)計提固定資產折舊費50000元。其中,生產車間固定資產折舊費35000元,公司管理部門固定資產折舊費15000元,(5)支付流動資金借款利息1000元。(6)支付廣告費60000元。(7)支付運動會贊助費20000元。二、要求:清根據上述的資料分析公司那些應作為支出?那些應作為費用?那些應作為成本?你人為學習成本的關鍵在哪里?試計算陽光機械廠2023年5月下列指標1.陽光機械廠2023年5月支出總額是多少?2.陽光機械廠2023年5月費用總額是多少?3.陽光機械廠2023年5月成本總額是多
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利