您好,記入管理費(fèi)用租賃費(fèi),你們不需要申報(bào)
老師你好,我申請(qǐng)的那個(gè)增值稅電子普通發(fā)票啊,已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,但是我這邊的話我再打印多一份出來(lái)作為做賬單據(jù)嗎?
電子稅局提示去年有開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票,去年的確開(kāi)具了發(fā)票,但是房產(chǎn)并不是我們公司的,只是代為管理的,請(qǐng)問(wèn)這種情況下房產(chǎn)稅需要申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,我在楚稅通,個(gè)人代開(kāi)現(xiàn)代服務(wù),(機(jī)械租賃)普通增值稅電子發(fā)票50000,顯示免稅,但是有個(gè)提示個(gè)人所得稅是什么意思呢?是我這邊扣,還是收發(fā)票方公司扣呢?可現(xiàn)在疫情期間明明免稅啊,這我就搞不懂了!
老師,您好啊,請(qǐng)問(wèn)一下我公司收到了個(gè)人開(kāi)具的租賃電子普通發(fā)票,我這邊怎么入賬啊?我還要去申報(bào)這個(gè)房產(chǎn)稅嗎?
老師 您好 我想問(wèn)一下 公司給個(gè)人開(kāi)的租房發(fā)票 然后我們把房子轉(zhuǎn)租給另外一個(gè)公司 轉(zhuǎn)租的這個(gè)公司需要開(kāi)租賃發(fā)票 這種情況怎么開(kāi)?稅點(diǎn)是多少
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
哦哦,賬務(wù)上有這個(gè)提現(xiàn)就可以了是吧?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的就是這樣的。
好的,謝謝
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝