您好,白條入賬需要四個條件。1、費用合法真實。所謂合法,是指白條費用所支出的項目,不得違反國家現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定;所謂真實,就是要堅決杜絕虛列費用支出的違法行為。 2、費用與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)。與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的白條費用不得在稅前扣除,如應(yīng)由納稅人個人支付的生活費用、用于業(yè)務(wù)招待費以外應(yīng)由個人承擔(dān)的招待費用等。 3、符合有關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn)。稅法對有關(guān)費用的扣除標(biāo)準(zhǔn)作了明確規(guī)定。如《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第四十三條對業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn)作了明確規(guī)定,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分不得在稅前列支。 4、費用本身不具“經(jīng)營活動”特征。白條費用所發(fā)生的項目既不涉及購銷商品、提供或者接受經(jīng)營服務(wù)等項目,又不具備經(jīng)營活動等特征,否則就必須按規(guī)定取得發(fā)票。
公司產(chǎn)生無票費用確實有些是沒有發(fā)票的,會計法是不有規(guī)定500元以下可以沒有發(fā)票入賬,他這個500元是指一個納稅年度不能超過500還是每個月不能超過500
老師好,公司雇傭個人送貨,個人沒有發(fā)票,這樣這個費用稅前就不能扣除嗎?還是每個月不超過500就可以
老師,這個是每個月每人同個公司收據(jù)不能超過500是嗎?如果兩個員工同個公司兩張收據(jù)都不超過500是可以稅前扣除是嗎
老師你好,私車公用,每個月租金500可以不用開發(fā)票嗎?每個月支付的話開收據(jù)就可以,這種可以稅前扣除嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利