沒事的,真實(shí)的發(fā)票的
老師,增值稅普通發(fā)票右下角有個(gè)校驗(yàn)碼是什么意思?有2張發(fā)票號(hào)碼不一樣,但校驗(yàn)碼是一樣的,是不是這張發(fā)票打印了2次?
老師,這個(gè)校驗(yàn)碼是什么意思?我看有些發(fā)票上有,有些是沒有的。
老師,您好,發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查到的發(fā)票上面寫的校驗(yàn)碼和紙質(zhì)發(fā)票密碼區(qū)的數(shù)字都是這張發(fā)票的校驗(yàn)碼嗎?
老師,你幫我看一下這張電子普通發(fā)票,它的右下角沒有發(fā)票專用章,發(fā)票有效嗎?
老師您好!開具的增值稅普通發(fā)票餐費(fèi)那種卷票,沒有校驗(yàn)碼是假發(fā)票嗎?我在全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)沒有查到這張發(fā)票,
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時(shí)候有返利補(bǔ)貼,列如,139800-20000返利補(bǔ)貼 廠家給我們開票119800 這臺(tái)車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補(bǔ)貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時(shí)候我們要收這2萬元的稅點(diǎn)呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤(rùn)表產(chǎn)生企稅了,實(shí)際沒產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤(rùn)補(bǔ)上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分?jǐn)偨o我公司應(yīng)納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報(bào)我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務(wù)所,合伙企業(yè),需要申報(bào)哪些稅,怎么申報(bào)
我們公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬,這個(gè)家屬不是我們公司的員工,但是這個(gè)家屬想讓我們公司給他代交保險(xiǎn),這樣合法嗎
年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是不是跟第四季度申報(bào)收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報(bào)匯算里的收入對(duì)不上,系統(tǒng)是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得忘記申報(bào)了,帶什么資料去報(bào)啊
咨詢服務(wù)可以開6個(gè)點(diǎn)的專票對(duì)嗎?一般納稅人
老師,這個(gè)表有12個(gè)月,請(qǐng)問怎么匯總到一個(gè)總表,每個(gè)月每個(gè)人一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營(yíng)業(yè)收入,提示跟增稅做對(duì)比,發(fā)現(xiàn)增稅比營(yíng)業(yè)收入多1200,這個(gè)1200是個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)時(shí)填報(bào)的,帳務(wù)處理是放在營(yíng)業(yè)外收入,那肯定對(duì)不上啊,這怎么處理。
這樣啊,我見其他票都有校驗(yàn)碼
然后稅率是開3%嗎?不是1嗎?還有一張開了免稅
1月9號(hào)前開3%可以使用的哈
1月7號(hào)開了一個(gè)免稅的
嗯嗯,可以開的,沒問題的