借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額50萬
請(qǐng)問老師,上年度估了300萬的成本費(fèi)用,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估,截止四月開來250的票紅沖了 250萬,另50萬不會(huì)來票,50萬在匯算清繳時(shí)調(diào)增繳納所得稅,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,2022年暫估一筆,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 2023年匯算清繳的時(shí)候交稅調(diào)增,在2023年還需要賬務(wù)處理嗎
2022年多暫估的一筆成本,那時(shí)候沒錢繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2023年一月份怎么處理,發(fā)票肯定不來了,需要寫什么分錄?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
2022年單位沒有錢繳納企業(yè)所得稅,瞎估了一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本50萬,借主營業(yè)務(wù)成本50萬 貸應(yīng)付賬款暫估50萬 ,現(xiàn)在2013年需要做什么賬務(wù)處理?什么時(shí)候做賬務(wù)處理,匯繳清算的時(shí)候怎么處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應(yīng)付賬款~暫估50,今年只收回了20萬,拿到票怎樣做賬務(wù)處理 匯算清繳的稅呢
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
公司員工休產(chǎn)假,沒有給他發(fā)工資,但是有交社保。那個(gè)稅系統(tǒng)工資給他0報(bào),然后填了社保個(gè)人部分,這個(gè)部分要怎么做賬
新公司,股東實(shí)繳投資款后,需要到工商辦理章程變更嗎?
我們提供一個(gè)賣貨平臺(tái),有商家加入賣貨,我們收取服務(wù)費(fèi),簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
只能知道個(gè)體工商戶是否稅務(wù)登記
如果不是瞎估的,分錄怎么寫?
老師剛剛這個(gè)分錄我應(yīng)該什么時(shí)候?qū)懩兀磕膫€(gè)月寫
那發(fā)票到了嗎?沒有發(fā)票的不紅沖 調(diào)增就可以
如果不是瞎估的就直接調(diào)增就可以?
我瞎估的現(xiàn)在2023年,我什么時(shí)候?qū)懤蠋熃痰姆咒洠坑袃蓚€(gè)單位一個(gè)瞎估,一個(gè)不是瞎估,需要問兩種處理
對(duì)的,是的,會(huì)算青椒之前做都可以的,你隨便自己在哪個(gè)月都行。
實(shí)際有業(yè)務(wù)的那一個(gè),只不過是后期也沒有發(fā)票這種不用紅沖的。
匯繳的時(shí)候是不是還需要做企業(yè)所得稅分錄?如果是瞎估的寫了分錄,現(xiàn)在也不需要做企業(yè)所得稅的分錄?
我發(fā)現(xiàn)好多瞎估的寫了分錄,還當(dāng)時(shí)直接寫企業(yè)所得稅的分錄是為什么?
看青椒調(diào)增之后,如果有應(yīng)利的需要交所得稅,如果沒有的就不用管了,需要交的話,需要做企業(yè)所得稅的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅這個(gè)是計(jì)提的
這個(gè)匯繳以后計(jì)提的分錄是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。