你好,是發(fā)票丟失了嗎?
老師,你好,對方有一張專用發(fā)票開錯了,我們已經(jīng)去換了,讓對方重新開了,但是我們認(rèn)證系統(tǒng)里開錯了那個還顯示著呢,對方?jīng)]有作廢,這個對我們有影響沒
我們上個月開給對方一張發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要紅沖,需要怎么操作?
我們以前月份開給對方的發(fā)票現(xiàn)在要開紅字,對方已經(jīng)認(rèn)證了,但是對方又把票郵寄回來讓我們開紅字了,請問對方該郵寄回來嗎?
老師,我們這個月有張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證掉了,但是對方?jīng)]有寄給我們,現(xiàn)在問對方要,對方說沒有了,我們要怎么操作?
老師,對方給3月份我們開具了一張進項票,我們還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在對方公司被認(rèn)定為走逃、失聯(lián),我們當(dāng)?shù)囟惥滞扑瓦^來了說這張票有問題,但是對方公司已經(jīng)聯(lián)系不上,稅盤也已經(jīng)鎖了,我們怎樣才能把這張票給作廢了呀
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
不確定是不是丟失,暫時沒找到
你好,如果是丟失了,就需要辦理發(fā)票丟失備案手續(xù),然后用發(fā)票復(fù)印件入賬?
是對方辦理,還是我們辦?
你好,誰對丟失負(fù)有責(zé)任,誰去辦理?
不能讓對方?jīng)_紅了重新開一張嗎?
你好,不可以。因為發(fā)票本身并沒有錯誤