你好,庫存現(xiàn)金就可以的,現(xiàn)在這個車到了嗎?
老師您好,我們剛從億信達轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店,轉(zhuǎn)讓費是20.3萬,有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務(wù)費5.6萬,還有14.7萬沒有開發(fā)票,需要我們開給上汽公司開發(fā)票,這20.3萬上汽公司都會轉(zhuǎn)給我們,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達服務(wù)商。我們在給上汽開發(fā)票的時候也不能算是我們的收入,我該怎么寫分錄呢?謝謝
老師您好,我們剛從億信達轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店,轉(zhuǎn)讓費是20.3萬,有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務(wù)費5.6萬,還有14.7萬沒有開發(fā)票,需要我們開給上汽公司開發(fā)票,這20.3萬上汽公司都會轉(zhuǎn)給我們,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達服務(wù)商。我們在給上汽開發(fā)票的時候也不能算是我們的收入,我該怎么寫分錄呢?謝謝
老師您好,我們剛從億信達轉(zhuǎn)過來一家汽車售后維修店,轉(zhuǎn)讓費是20.3萬,有已經(jīng)開票給上汽公司的三包服務(wù)費5.6萬,還有14.7萬沒有開發(fā)票,需要我們開給上汽公司開發(fā)票,這20.3萬上汽公司都會轉(zhuǎn)給我們,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)用現(xiàn)金支付給了億信達服務(wù)商。我們在給上汽開發(fā)票的時候也不能算是我們的收入,我該怎么寫分錄呢?謝謝
你好!我們公司小規(guī)模納稅人,2019年10月購入一輛汽車,當時入賬把車價和購置稅金額計入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在我們出售42萬,賬面價值27萬,對方是個人不需要我們開票,但是我們公司做賬是不是需要二手車發(fā)票呢?那二手車發(fā)票的開票金額是42/(1+13%)對嗎?
老師好!我們是汽車銷售公司,公司1在我們這里買了一批車,總價300萬,做金融貸款放了150萬,掛賬150萬,現(xiàn)在他們不想在他們的賬面體現(xiàn)貸款買車,想做全款買車,他們公司就對公給我們打完全款,然后金融放貸的150萬用我們公戶對私退回給他們,請問,這樣是否存在涉稅風險?怎么做才好?
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
生產(chǎn)型出口發(fā)票按照報關(guān)單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調(diào)增后應(yīng)付賬款怎么處理
出口企業(yè),員工日本出差報銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應(yīng)稅工資是7751.01元,屬于二級工資數(shù),7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那個表,填的是24年新增的固定資產(chǎn)的數(shù)嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調(diào)整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
車現(xiàn)在到了,
借固定資產(chǎn), 進項 貸庫存現(xiàn)金、長期應(yīng)付款
我們用現(xiàn)金繳納的一萬要是不退,最后弄到車款里面,他們怎么給我們開發(fā)票,是按照公戶轉(zhuǎn)賬的開票還是加上這一萬的現(xiàn)金
啊,那就是開整個車的價格不就行了。
開整在車的價格,可是有一萬是現(xiàn)金付的
你好,那我上面給你做了不是你看一下13:54回復(fù)。
公戶少付了一萬
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項, 貸庫存現(xiàn)金, 銀行存款 長期應(yīng)付款, 庫存現(xiàn)金做進去呀,貸庫存現(xiàn)金不就可以了,如果你不做進去的話,你的庫存現(xiàn)金余額還能一致嗎?