你好,100萬以內(nèi)的具體的政策還沒有出來。
按照23年的政策,23年總公司年收入200萬,分公司年收入150萬,請問企業(yè)所得稅是總公司200萬5%交,分公司150萬5%交對嗎。
總公司與全資子公司都是獨(dú)立法人,并且子公司是跨省注冊設(shè)立。總公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,把子公司的錢用了200萬,請問這200萬可以分做5年全部分?jǐn)偨o子公司么?
老師,公司注銷固定資產(chǎn)所得的收入繳納企業(yè)所得稅,是按照23年5%交,還是25%?
老師我們分公司有10萬的盈利 總公司有虧損5萬 在匯總企業(yè)所得稅時(shí) 1、分公司的盈利可以彌補(bǔ)總公司5萬虧損 ?只按照5萬計(jì)提企業(yè)所得稅? 2、還是分公司按照10萬交 總公司不用交?
獨(dú)立核算的分公司年收入沒有超過200萬的企業(yè)所得稅是按小微企業(yè)的5%交嗎,還是按總公司的稅率25%交?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
分公司如果自己單獨(dú)做的話,他不可以享受小型微利企業(yè),它的稅率是25%,而且你這個(gè)不應(yīng)該看收入,應(yīng)該看利潤。