您好 代付的工資是您單位的成本還是甲方單位的成本?
老師!您好!請(qǐng)問外地預(yù)繳的項(xiàng)目有個(gè)個(gè)人所得稅需要我們公司自行申報(bào),外地的稅務(wù)局提供了個(gè)稅申報(bào)密碼,這個(gè)怎么操作啊?我們正常都是在本地申報(bào)個(gè)稅,我們?cè)儆盟峁┑纳陥?bào)個(gè)稅賬戶和密碼又得重新卸載掉客戶端,在安裝新的自然人扣繳客戶端啊,而且這個(gè)不會(huì)影響我們做賬嗎?如果異地項(xiàng)目申報(bào)個(gè)稅扣繳到異地的稅務(wù)局,那我是否就可以往前多申報(bào)幾個(gè)月的人工工資?
老師我們建筑勞務(wù)公司,開了外管證,還給了我們一個(gè)個(gè)稅申報(bào)的密碼,說(shuō)個(gè)稅也需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳,但是甲方幫我們代付工資,還幫我們申報(bào)了個(gè)稅,我們那個(gè)異地申報(bào)的個(gè)稅密碼還需要登錄上去申報(bào)嗎,還是說(shuō)需要弄一個(gè)人零申報(bào),或者說(shuō)不用管,等有人員需要申報(bào)再申報(bào)啊?
清包工,開了外管證,異地稅務(wù)局還給我們一個(gè)個(gè)稅密碼,說(shuō)個(gè)稅也在異地預(yù)繳,但是甲方幫我們代發(fā)了一部分工資20萬(wàn)然后還幫我們申報(bào)了個(gè)稅,然后還轉(zhuǎn)了20萬(wàn)到我公司公戶,我們開了40萬(wàn)勞務(wù)票給甲方,屬于我公司成本,現(xiàn)在我還要登錄異地個(gè)稅上零申報(bào)嗎,還是說(shuō)可以不用管那個(gè)賬號(hào),因?yàn)榧追揭呀?jīng)幫我們申報(bào)了,零申報(bào)是不是還得掛個(gè)人上去零申報(bào)
清包工,甲方異地幫我們代付工資申報(bào)個(gè)稅,屬于我公司成本,那異地申報(bào)個(gè)稅的賬號(hào)和密碼還需要登錄上去零申報(bào)嗎?????還是可以不用管也不用零申報(bào)???????
我有一個(gè)個(gè)體戶,之前都是稅務(wù)后臺(tái)申報(bào)的,核定征收,但是今年第三季度,開票40萬(wàn),他們讓我自己報(bào)稅了,個(gè)稅稅款已經(jīng)扣了,把那個(gè)個(gè)稅密碼也給我了,我這個(gè)月還要申報(bào)個(gè)稅嗎,需不需要在個(gè)稅扣繳端添加我的名字,再申報(bào)個(gè)稅?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
核算成本給其他部門開會(huì),不用跟他們說(shuō)我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
籌建期交的50萬(wàn)房租,需要在營(yíng)業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬(wàn),那增值稅是按50萬(wàn)繳納,還是(50-30=20)的20萬(wàn)繳納
老師,請(qǐng)看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實(shí)繳60萬(wàn)和C實(shí)繳40萬(wàn),現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價(jià)為30萬(wàn),請(qǐng)問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬(wàn)給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤(rùn)啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣過(guò)入賬了,現(xiàn)在怎么處理