您好 要對(duì)方的發(fā)票聯(lián)復(fù)印 然后加蓋了發(fā)票章 可以用復(fù)印件入賬 抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人以前月份開的專用發(fā)票30萬(wàn),工程只有15萬(wàn),購(gòu)買方要我們紅沖了原來(lái)30萬(wàn)的發(fā)票,只開15萬(wàn)的,之前的發(fā)票他沒(méi)有認(rèn)證,但是他說(shuō)已經(jīng)做賬了,不給回原來(lái)的開發(fā)票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
老師好,我想問(wèn)一下,我們作為購(gòu)買方,增值稅專用發(fā)票在郵寄來(lái)的過(guò)程中丟失了,可以用銷售方的發(fā)票復(fù)印蓋章入賬嗎?
老師好!我們開給客戶的50多萬(wàn)專票在郵寄過(guò)程中發(fā)票丟失,現(xiàn)在我方把記賬聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)印件并加蓋印章交于對(duì)方,給我們反饋不能接收入賬,要求我們從來(lái)這50多萬(wàn)的專票。如果重開,那么第一次開的那50多萬(wàn)的專票如何處理呢?或者還有什么方法能夠解決呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們家11月份有一張發(fā)票在郵寄過(guò)程中發(fā)生損壞,現(xiàn)在客戶收到后,銷售方那部分有一些地方撕毀了,遺失了,其他部分都是可以看見的,進(jìn)項(xiàng)稅勾選平臺(tái)也可以正常勾選,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,如果我們用自己的記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章寄給他們,加上這個(gè)部分損壞的發(fā)票原件,可以繼續(xù)使用嗎
老師,我們是一般納稅人,然后對(duì)方把我們開的發(fā)票丟失了,我們可以把第一聯(lián)加蓋公章給他掃描件讓他入帳么,因?yàn)閷?duì)方認(rèn)證了,沖紅也比較麻煩
老師,公司提示這樣?能補(bǔ)申報(bào)嗎
老師,2022年忘了給5個(gè)人報(bào)勞務(wù)費(fèi)了,一個(gè)人500元,現(xiàn)在怎么辦
您好,要是交稅了,沒(méi)有把完稅憑證入賬是不是在利潤(rùn)表里面所得稅里面沒(méi)有金額?
公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個(gè)體戶和個(gè)人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價(jià)1500,(我們從廠家進(jìn)價(jià)1400),就他們而言 賺500,客戶用國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國(guó)補(bǔ)要申請(qǐng)后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤(rùn)的銷項(xiàng)稅500*0.13和實(shí)際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤(rùn)給他們,該怎么做賬。剩下的都是對(duì)公正打款常銷售。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個(gè)人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購(gòu)貨方,賣房發(fā)票開錯(cuò)了把發(fā)票作廢。我購(gòu)貨方?jīng)]點(diǎn)確認(rèn)怎么辦。這些年賣方作廢發(fā)票我一直沒(méi)點(diǎn)過(guò)確認(rèn)會(huì)有啥問(wèn)題嗎?
老師好,我們有2個(gè)公司,法人都是一個(gè)人,A公司余額被凍結(jié)了,我們的費(fèi)用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報(bào)銷:發(fā)票金額(12,035元)與實(shí)際報(bào)銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請(qǐng)問(wèn)差額需要入賬嗎?是不是按報(bào)銷金額入賬就行?
2021年,小規(guī)模納稅人和一般納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn),銷售額達(dá)到多少必須轉(zhuǎn)一般納稅人
老師 公司沒(méi)給員工買社保 都需要申報(bào)個(gè)稅的吧