應付賬款貸方0.2,需要調整到應付賬款
是不是少寫了字?
資產類科目應收賬款預付賬款其他應收賬款貸方有余額調整科目對應的科目是什么。 負債類預收賬款應付賬款其他應付賬款借方有余額調整分錄對應科目是什么
應收賬款期末余額在借方為負數調整到預收賬款分錄怎么做? 應付賬款期末余額在貸方為負數調整到預付賬款分錄怎么做?
往來款做調整分錄的話 可以這樣做嗎?借:應付賬款 貸:其他應付款-法人
老師,做賬時應收賬款少寫了0.2,(借:應收賬款120000,貸:主營業務收入12000)。收到錢時,客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應收賬款12000.02),調整差額(借:應收賬款0.2,營業外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規模納稅人,沒有進項
老師,應付賬款貸方0.2,需要調整到應付賬款,調整分錄應該怎么做呀。下面的分錄對嘛 借:應付賬款 0 -0.2 貸:其他應付款 0 0.2
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業所得稅的稅收優惠是啥
工會經費,現在系統自動帶出數據,我們必須按照系統自帶的數據繳納嗎?
財務報表上的財務費用包括手續費和利息收入都沒有發票 管理費用的工本費沒有發票 調增的時候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結轉損益和結轉成本的邏輯關系是什么?結轉損益包含了結轉成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計算所得稅收入嗎?
老師,現在很多企業拿無形資產實繳,這個可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費當時因為沒有發票沒做費用而做的往來科目,在今年找房東把費用發票都開了,請問現在賬務處理怎么辦呢?記到今年的費用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結賬改申報表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師
調到其他應付款。 借:應付賬款:0.2 0 貸:其他應付款 0 0.2 這個分錄對嘛
借:應付賬款:0.2
貸:其他應付款 0.2
對的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!