借方計入到其他應收款
公司之前的會計把預收款做到其他應付款。我現在要確認收入。可以做借其他應付款,貸主營業收入,應交稅款這樣的分錄嗎
對公司員工的罰款,可以由員工直接轉到公司賬戶嗎?做賬分錄:借:銀行存款 貸:營業外收入-員工罰款
公司收的預收款,由老板轉入公司賬戶,備注會員費,當時做的其他應付款,現在可以直接做成主營業務收入嗎?
跨境平臺收到客戶訂單付款(貨款+運費),未提現。會計分錄這樣做正確嗎? 收到客戶訂單付款: 借:主營業務收入 其他應付款-運費 貸:其他應收款-貨款+運費 提現時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 付運費給物流公司時: 借:其他應付款-運費 貸:現金(沒有對公)
老師,這個公司要注銷,他報表上有預付,應付 預收 還有個其他應付款, 我可不可以把其他應付款做到借方,然后 做成主營業務收入?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上