你好!一,實際工作中這種需要做發票臺賬來登記未取得發票的金額, 二,需要在付款時約定好發票種類,沒有約定好的因為是一年以內的到時候如果取得發票可以沖回稅金部分影響剩余月份攤銷額
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現在需要把長期待攤費用的235000元轉到預付賬款科目嗎?等發票收回再計入長期待攤費用
老師,關于預付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務費,等)就要計入預付賬款,然后在支付的當月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經收到發票了,2,發票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務處理呢?需要做預付賬款和預付賬款的攤銷嗎?
老師,您看一下我前面提的相關問題。我這個問題,還沒回答完的,我還有接著要問的。目前還有2個疑問,1、支付的一年期費用計入預付賬款攤銷的時間,是從支付的當月開始攤銷還是從支付的次月開始攤銷?2、老師,那在支付一年期費用的時候,發票就收到了,而且還是收到的專票,像這種情況,要按照不含稅金額入賬計入到預付賬款嗎?
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現在還是有兩個問題想再確認一下,1,一年以內待攤性質的費用計入到預付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發票的問題嗎?如果像她說的,不管發票有沒有收到,在當月都要計入當月的費用的。那這種的話,我們財務怎么知道支付的這筆一年內的費用,發票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調賬?因為得價稅分離啊
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業費,發票只有6萬多,少了2萬多的發票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
財務報表審計都需要注意什么事項?
老師好,前任會計23年一月份給對方開的增值稅專用發票臺頭開錯了,對方今天給老板發過來要求做廢,這個應該怎么處理?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發費用要不要填了,企業虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關門的狀態了,那我要怎么做,
老師,企業所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
老師,一般支付這種一年內的費用,是不是都是要求對方給我們開具增值稅普通發票?雖然我們公司是一般納稅人。因為萬一,有的要開專票,但是后面開成了普票,又或者是當時說是要開普票,但是后面又開成了專票。這樣子的話,我們老是要調賬。因為存在稅額這個差額啊
老師,像她說的,只要在次年匯算清繳前,發票收到了,就貼在第一筆入賬預付賬款那筆賬的憑證后面就行。這樣做是對的嗎?
你好!不一定,可以取得專票最好因為可以抵扣進項稅,因為企業所得稅是季度預繳年度匯算清繳,所以如果最終取得的發票和你預所以如果最終取得的發票和你預估的不同,你可以調整剩余的攤銷月份的金額之前的不用追溯調整,
不跨年度的話可以直接紅字沖費用