你好;? ? ?租金是好久的租期; 看是否要分攤下? ?
老師好,我們公司的產地是政府出錢租的,租金直接從政府零余額賬戶直接劃到出租方賬上,以前都是免費提供給入駐企業,現在我們要收在場地費用,企業給我們要發票,我們公司給他們開發票,成本怎么入賬
我們門店租金由于商場職工算錯了,多算了,現在雖然沒有付款,但是賬單改不了,商場職工叫我們先按賬單付款給商場,到時他個人負責退回多付的800多元給我們公司對公賬戶,這個發票也是按多付的金額開票的,發票差額如何處理,比我們實驗付的少了,因為商場員工個人轉回給我們對公賬戶了,但是還是按原來開,這樣可以?
老師好,我公司是做房地產的,商鋪租給了客戶A一年,已收租金并開票確認了其他業務收入,現在租賃期商鋪賣給了客戶B,公司現在把后面的租金轉給客戶B,我想問轉給B的租金,我怎么入賬?
老師我們收到租賃場地的進項發票,但是款不是我們公司直接支付的。是商場直接支付的,這個掛賬的款我們怎么平呢
老師,我們公司在商場開店,由商場收款,并在收的款項中直接扣除租金以后把剩余收款支付給我們公戶,并開具了租金發票,這個租金發票怎么入賬
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
按月收取,按月開具發票
你好;? 那你就做 ; 借主營業務成本-租賃費貸 應收賬款? ?
直接沖應收款嘛?但是這個應收款之前扣過一次了,再沖就重復了吧
你好1; 是的; 直接沖哈; 你之前咋個再沖? ?
我之前也直接沖了,又覺得不太對
你好; 我看看之前分錄? ?
我就這做的
你都 做了的哇; 不重復做了? ?
發錯圖了。就這樣直接從應收沖了,收的營業款也掛在應收
你好;? ? 你就是沖了應收賬款 。? 不做了? ?