同學,你好 聯系專管員,后臺看一下失敗原因
出口數據申請撤回后,撤銷后重新申請,顯示該企業的出口貨物勞務免抵退稅申報核準流程已啟動,不能再次受理
在電子稅務局平臺企業所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思,要重新申報或者更正嗎? 小規模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中:小微企業免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務”+“服務、不動產和無形資產”之和>該企業當年企業所得稅年報A100000表第11行“加:營業外收入”數據。根據財稅〔2008〕151號,直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業按規定取得的出口退稅款),應計入企業當年收入總額。
自檢失敗,免退稅數據上傳,該企業的出口貨物勞務免退稅申報核準流程已啟動,不能再次受理!退稅出現這個提示,怎么操作
國家稅務總局公告2013年第12號 關于公布《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》有關問題的公告 (八)出口企業或其他單位未按規定進行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業沒有有關備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應用負數申報沖減原申報。 今天得知消息,每一個出口退稅企業都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續提供從里便利當做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強調自律合法合規! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
生產型企業,自查了一批實木復合地板,然后出口了,現在稅務申報的時候有個比對提示:出口應征稅貨物風險比對監控(一般納稅人):不適用出口退(免)稅政策報關單金額(15944),操作建議本期正常開具帶稅率發票銷售額(201811.63),申報應征稅銷(201811.63)。建議核對本期出口報關單數據,對出口0稅率或出口未備室數據進行核對,按規定申報應征稅貨物銷售額。請問這個什么意思?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?