你好;? ?那你就按9%增值稅 %2B 附加稅比例 %2B? 企業所得稅的2.5%或者5% 以及印花稅的比例? ?
老師,幫忙做道題 3、如果我方與A公司一起合作,承接B公司項目。 B公司給到項目含稅金額600萬,實際項目成本300萬。其中150萬對公有票,150萬對私無票。 我方與A公司合作約定條款如下 1、我方承擔稅損,我方給A公司開票 2、項目過路費10個點, 3、項目成本A公司承擔, 墊款費5個點(項目實際支出) 請問我方最終結算與A公司開多少票,收多少錢回來(備注,我方是小規模納稅人3點專票,B公司需要6點專票) 若你作為對接人與A公司對接,你會重點注意哪些工作
A、B公司合并前為非同一控制下的兩個公司。2021年2月,A公司增發1500萬股,每股面值1元。A公司用增發股票中的1080萬股吸收合并B公司,另420萬股按每股1.5元的價格對外出售。當時,B公司凈資產的賬面價值為2000萬元(其中,固定資產等各項資產7000萬元,應付賬款等負債5000萬元;股本1800萬元,資本公積100萬元,盈余公積和未分配利潤分別為40萬元和60萬元),經評估其公允價值為2300萬元(300萬元為固定資產的評估增值)。A公司增發股份的有關經紀人傭金、手續費中與合并B公司有關的部分為9萬元,以銀行存款支付。此項企業合并之前,A、B公司之間沒有發生任何交易,其他因素略。要求: 1、請編制A公司吸收合并B公司的會計分錄; 2、假設A公司吸收合并B公司時另加付800萬元的銀行存款,請編制A公司吸收合并B公司的會計分錄。
A公司中標300萬(9%),分為B公司負責土建100萬和A公司負責設備200萬兩部分,A公司要給工程開9%的專票300萬,B公司要想從A公司拿回款要開票,A公司要收B公司幾個點比較合適?(自己算差不多收11個點)
A和B 公司分別出資60萬、40萬合伙購買C公司名下的一條船,打算合作經營,按投資比例分紅后。但是船舶的所有人還是C公司(C公司相當于空殼公司,為了規避船舶風險)。A公司主要負責船舶的運營(收入全部的收入、成本部分運營成本),B公司負責船舶的管理(只產生管理成本),定期會合并計算船舶的利潤(收入-運營成本-船舶成本),然后A公司分紅給B公司。一、兩家公司買船款應該在各自的賬上如何記賬 二、A公司分紅給B公司,A\\B公司分別如何記賬
4.AB公司均為甲公司兩年以前就擁有 100%控股權的子公司2x13年2月,A公司增發股份1500萬股,每股面值1元。A公司用增發股份中的1080萬股吸收合并B公司,另420萬股按每股15元的價格對外出售。當時,B公司凈資產的賬面價值為 2000萬元(其中固定資產等各項資產7000萬元,應付賬款等負債5000萬元;股本1800萬元,資本公積100 萬元,盈余公積和未分配利潤分別為 40 萬元和60萬元),經評估公允價值為 2300 萬元(300萬元為固定資產的評估增值)。A公司增發股份的有關費用中與合并 B公司有關的部分為9萬元,以銀行存款支付。此項企業合并之前,A、B 兩公司之間沒有發生任何交易。其他因素略。 要求: (3)假設A、B合并前為非同一控制下的兩個公司,請編制A公司吸收合并B公司的會計分錄;
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
不懂,老師幫我列式下。稅怎么算,工程B公司至少開50%材料專票13%給A,其他勞務,機械票,怎么算A公司成本稅?最后幾個點怎么算?
你好;? ?你們是直接包工包料 按9%來考慮哈 ; 不會單獨去開13%部分的;? ??
是B開給A材料票,就是A的項目,分包給B土建部份
?你好;? ? ?B開票主要 按業務內容開即可 ; 如果你是一般納稅人的話;? 你可以讓對方開 專票即可? ?
我知道開專票啊,我的問題是,這樣情況A的成本稅是多少?A收B幾個點合適?
你好;? ? ?你收到B的發票? 就可以抵扣進項稅的;? ?除非你 覺得 對方的 發票不夠抵扣; 你才二娃已收取; 一般實際中稅點就是把你? 自己發生的稅費 減去 對方抵扣的稅費金額 ;剩下的? ?你去收取B的?
老師,幫我列式下,B公司100萬土建,開13%材料票50萬給A公司,這個項目我們成本稅多少?收幾個點才不會虧
?比如A 的增值稅 =? 合同金額不含稅*9%計算 ; 附加稅 = 增值稅金額 *12%計算? ;? ? ? 印花稅 = 合同金額*萬分之三 ; 企業所得稅看是否符合小微 ; 不符合小微 ; 直接按利潤 *25%? ?
收他幾個點怎么算,如果成本稅算出來20.3萬
你好 ;? 你看 B給你開的發票是多少稅點; 看是否可以抵扣你的增值稅稅點 和附加稅稅點? ??
50萬13個點啊
你好;? 13%個點; 你增值稅 金額抵扣? 得了不 ; 比如? ?你開票的 9%銷項稅是 10萬;? 你進項稅收到13%個點是? ? ? 12萬; 那你增值稅 和附加稅都不用繳納; 你就考慮印花稅和企業所得稅稅點部分即可? ?
老師,我不要比如,我金額上述中都給你了,具體情況也說明了,您就幫我算下大慨A要承擔多少成本稅?能收B 幾個點
你符合小微企業 ;2.5或者5個點; 你收取4-? 5個點? ?即可? ?