不需的哈,只有沒到才需要調整
2019年暫估的成本費用票,2020年匯算清繳前開進來,匯算清繳時需要納稅調整嗎?如果匯算清繳不用調整,賬務怎么處理需要調整以前年度損益嗎?
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數據是900元,來年發票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調整科目,那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數據嗎,以前年度損益調整不是調整了2022年的數據,跟匯算清繳不是沒關系了
老師,我們2022年暫估100萬,2023年匯算清繳之前來發票,還需要調整以前年度損益調整嗎
老師麻煩問下如果進行2022年所得稅匯算清繳時如果2022年賬務中有以前年度損益調整,2023年也有以前年度損益調整,那我在匯算清繳時應該如何處理,謝謝
2022年多計提了費用,在2023年4月做了以前年度損益調整,現在2023.5月做2022年匯算清繳,請問匯算清繳需要調增嗎
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!