您好,不用繳稅,不需要計提所得稅。
老師好!我第四季度凈利潤7239,但是以前年度有虧損,彌補了虧損,我這次就不用計提所得稅了吧?
老師我問第四季度所得稅利潤根據年度利潤正數才交所得稅嗎,如果前三個季度虧,最后季度盈利,但是本年累計是虧,這個要不要交所得稅
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數額,應以所得稅匯算清繳數據為準。請問老師,這個說法正確嗎
老師,我22年最后一個季度算本年累計利潤總額是正數,但是以前年度有虧損可以彌補,不用交稅,我在22年第四季度用不用計提所得稅
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補的總虧損是20萬?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
老師,平時預繳企業所得稅也要考慮以前年度虧損,扣去這個以后的金額才是應納稅所得額嗎
您好,需要考慮以前年度虧損的,扣去這個以后的金額才是應納稅所得額