用公戶付款給供應(yīng)商,對方給開發(fā)票,確認(rèn)為庫存商品
收到貨物之后銷售給客戶,客戶用私戶轉(zhuǎn)款到個(gè)體公戶,確認(rèn)為收入與增值稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
在客戶的供應(yīng)商開票,客戶轉(zhuǎn)了不含稅的錢到私戶來,我們用公戶含稅轉(zhuǎn)給了客戶的供應(yīng)商,這個(gè)怎么做賬
老師,我們公司付款給個(gè)體工商戶,對放開了發(fā)票給我們,收款銀行戶名是這個(gè)個(gè)體工商戶的法人賬戶,請問這種情況適合規(guī)的嗎?是否可以付款?不會(huì)被認(rèn)定為公對私轉(zhuǎn)賬嗎?
老師,我們公司付款給個(gè)體工商戶,對放開了發(fā)票給我們,收款銀行戶名是這個(gè)個(gè)體工商戶的法人賬戶,請問這種情況適合規(guī)的嗎?是否可以付款?不會(huì)被認(rèn)定為公對私轉(zhuǎn)賬嗎?
公司是個(gè)體戶,之前有家客戶從對公戶轉(zhuǎn)了貨款,對方要專用發(fā)票,我們開不了。現(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個(gè)體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
老師,我們對公賬戶沒有給對方客戶開票,但是對方客戶把貨款轉(zhuǎn)到對公賬戶了,這個(gè)可以作為無票收入入賬嗎,現(xiàn)在上了金稅四期,有什么影響嗎
老師,有一家公司 報(bào)工資的時(shí)候 漏報(bào)了幾個(gè)臨時(shí)工的工資 期中有三個(gè)是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個(gè)稅了 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
這個(gè)是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗(yàn)舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào),108投資總額填認(rèn)繳金額還是實(shí)繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計(jì)算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉(zhuǎn)移給股東個(gè)人嘛,需要準(zhǔn)備什么資料備查?
請問老師 個(gè)體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級(jí)財(cái)管,去年過了一門經(jīng)濟(jì)法,今年不報(bào)考的話,去年考過的經(jīng)濟(jì)法會(huì)一直有效還是過了今年無論報(bào)考不報(bào)考都會(huì)失效了
比如供應(yīng)商給我們開了100萬發(fā)票,我們出給客戶客戶銷售額100萬,個(gè)體戶怎么報(bào)稅啊,沒有利潤
按財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào) ,沒有利潤,不用交個(gè)稅
如果有利潤了,個(gè)稅是怎么核算的
按經(jīng)營所得五級(jí)累進(jìn)稅率
全年應(yīng)納稅所得額低于3萬元就不需要交個(gè)稅?
個(gè)體只需要交個(gè)稅嗎,沒有其他稅費(fèi)吧
需要看稅局核定的稅費(fèi)種。
一般 增值稅,城建稅等流轉(zhuǎn)稅,也要申報(bào)
增值稅申報(bào),像我們這種不給客戶開票,怎么填報(bào)
與開票收入是一樣的填報(bào)。若季度沒有超過30萬,填在免稅銷售額欄
進(jìn)貨物有普通發(fā)票,但客戶那邊不需要,沒有開
不開發(fā)票可以嗎
不開發(fā)票可以,正常申報(bào)就無風(fēng)險(xiǎn)
就比如我們個(gè)體戶從供應(yīng)商那訂200萬貨物,我們銷售出去貨物不含稅銷售額100萬,這100萬是不是需要交增值稅1萬
如果季度無利潤不需要交經(jīng)營所得稅
銷售出去貨物不含稅銷售額100萬,這100萬是需要交增值稅1萬
季度無利潤是不需要交經(jīng)營所得稅的。
我們這個(gè)個(gè)體戶大批量進(jìn)貨,2-3個(gè)月需要銷售貨物200萬-300萬,這種情況,是不是需要轉(zhuǎn)一般納稅人
老師,還在嗎
連續(xù)12個(gè)月達(dá)到500萬,才要轉(zhuǎn)一般納稅人