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該企業采用表結法年末一次結轉損益類科目,所得稅稅率為25%。年終,按凈利潤的10%,60%的比例提取法定盈余公積金、向投資人分配現金股利。根據下列要求編制A公司的會計分錄主營業務收入6000000(貸)其他業務收入700000(貸)公允價值變動損益150000(貸)投資收益600000(貸)營業外收入50000(貸)主營業務成本4000000(借)其他業務成本400000(借)稅金及附加80000(借)銷售費用500000(借)管理費用770000(借)財務費用200000(借)資產減值損失100000(借)營業外支出250000(借)(1)將損益類科目中收入、利得類科目的年末余額結轉入“本年利潤”科目2)將各損益類料目中費用(除所得稅費用)的損失類科目的年末余額結轉至本年利潤科目3)假設A公司本年無納稅調整因素,所得稅稅率為25%,計算并結轉所得稅費用(4)將凈利潤轉入“利潤分配一未分配利潤"科目(5)提取法定盈余公積(6)分配現金股利(7)計算未分配利潤8.結轉未分配利潤

2023-02-04 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-04 20:37

(1)將損益類科目中收入、利得類科目的年末余額結轉入“本年利潤”科目 借主營業務收入6000000 其他業務收入700000 公允價值變動損益150000 投資收益600000 營業外收入50000 貸本年利潤600%2B70%2B15%2B60%2B5=750萬元 2)將各損益類料目中費用(除所得稅費用)的損失類科目的年末余額結轉至本年利潤科 借本年利潤400%2B40%2B8%2B50%2B77%2B20%2B10%2B25=630萬元 貸主營業務成本4000000 其他業務成本400000 稅金及附加80000 銷售費用500000 管理費用770000 財務費用200000 資產減值損失100000 營業外支出250000 3)假設A公司本年無納稅調整因素,所得稅稅率為25%,計算并結轉所得稅費用=(750-630)*0.25=30 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅 借本年利潤 貸所得稅費用

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-04 20:40

(4)將凈利潤轉入“利潤分配一未分配利潤%26quot;科目 借本年利潤750-630-30=90 貸利潤分配-未分配利潤 (5)提取法定盈余公積 借利潤分配-提取法定盈余公積90*10%=9 貸盈余公積-法定盈余公積9 (6)分配現金股利 借利潤分配-分配現金股利54 貸應付股利90*0.6=54 7)計算未分配利潤=90-9-54=27 8.結轉未分配利潤 借利潤分配-未分配利潤9%2B54=63 貸利潤分配-提取法定盈余公積9 -分配現金股利54

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(1)將損益類科目中收入、利得類科目的年末余額結轉入“本年利潤”科目 借主營業務收入6000000 其他業務收入700000 公允價值變動損益150000 投資收益600000 營業外收入50000 貸本年利潤600%2B70%2B15%2B60%2B5=750萬元 2)將各損益類料目中費用(除所得稅費用)的損失類科目的年末余額結轉至本年利潤科 借本年利潤400%2B40%2B8%2B50%2B77%2B20%2B10%2B25=630萬元 貸主營業務成本4000000 其他業務成本400000 稅金及附加80000 銷售費用500000 管理費用770000 財務費用200000 資產減值損失100000 營業外支出250000 3)假設A公司本年無納稅調整因素,所得稅稅率為25%,計算并結轉所得稅費用=(750-630)*0.25=30 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅 借本年利潤 貸所得稅費用
2023-02-04
你好請把題目完整復制過來
2023-02-18
你好這個題目你用截圖形式發一下,科目好看數字
2023-02-18
你這個是要做會計分錄嗎
2023-06-16
1、結轉各項費用、損失類科目 借:本年利潤 ?貸:主營業務成本 ? ? ? ?其他業務成本 ? ? ? ?稅金及附加 ? ? ? ?管理費用 ? ? ? ?銷售費用 ? ? ? ?財務費用 ? ? ? ?營業外支出 ? ? ? ?信用減值損失 ? ? ? ?資產減值損失 ? ? ? ?所得稅費用 2、結轉各項收入、利得類科目 借:主營業務收入 ? ? ? ?其他業務收入 ? ? ? ?營業外收入 ? ? ? ?其他收益 ?貸:本年利潤
2023-06-16
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