你好,那這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在幾月份,如果是二月份兒的話,你在一月份做預(yù)付賬款,二月份兒做發(fā)票的沖預(yù)付。
老師,一月份付了4筆款,不是同一天付的,票是2月2日收到的,票的合計(jì)數(shù)等于付款數(shù),但不是一筆對(duì)一筆開的,開票日期也是2月2日,費(fèi)用屬于1月,這樣的話,我應(yīng)該先記預(yù)付,二月份再計(jì)入費(fèi)用,還是把票放在一月底,計(jì)入1月份的費(fèi)用?把票
你好:老師,我2月份記公司電信費(fèi)用,借:管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,但是發(fā)票是4月開出的,我可以把他放在2月帳做會(huì)計(jì)傳票嗎
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
制造業(yè)企業(yè)在籌建期也稱建設(shè)單位建造新廠房,改造舊廠房,施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)了三筆工程款,第一筆2023年12月28日開票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申請(qǐng)(第一筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個(gè)憑證應(yīng)該登記在2023年還是2024年呢?第二筆,1月3日支付,2月4日開票,2月5日申請(qǐng)(第二筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?記賬憑證是記在一月還是二月呢?)第三筆,2023年12月30日開票,12月31日申請(qǐng),2024年1月5日支付(第三筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個(gè)記賬憑證記在2023年的12月還是24年的1月呢?)
老師:我們醫(yī)院發(fā)生了一筆消防設(shè)施維修費(fèi)共計(jì)10萬元,合同簽的施工期是1月5日到2月5日,發(fā)票開的是2月5日,也是2月收到的,我該計(jì)入哪個(gè)科目?
2024年公司轉(zhuǎn)個(gè)人的15000元寫著報(bào)銷,但一直沒有提供發(fā)票,我現(xiàn)在可不可以把他轉(zhuǎn)為個(gè)稅申報(bào)到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請(qǐng)問磷礦開采在銷售環(huán)節(jié)資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個(gè)項(xiàng)目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨(dú)填寫開票金額,還是合計(jì)填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉(zhuǎn)讓了車輛,然后我用了科目資產(chǎn)處置損益,然后我發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平,但是我已經(jīng)把企業(yè)所得稅的報(bào)表和稅都報(bào)了,然后我又咨詢了老師后改成營業(yè)外支出,但是有個(gè)問題就是我電子稅務(wù)局進(jìn)的太多次,然后我在進(jìn)不去了,老師,我想問下在電子稅務(wù)局進(jìn)不去咋辦
稅總發(fā)2020年4號(hào)文件可以發(fā)一下嗎
更正申報(bào)后產(chǎn)生稅款,可以用留抵進(jìn)項(xiàng)抵稅款嗎?如果用了留抵進(jìn)項(xiàng)抵了稅款還有滯納金嗎?
更正申報(bào)之后產(chǎn)生稅款會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
老師問題請(qǐng)教一下,就是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人是a,營業(yè)執(zhí)照的負(fù)責(zé)人是B,那么申報(bào)經(jīng)營所得稅是A,還是B呢
老師、個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得提示申報(bào)失敗:生產(chǎn)經(jīng)營B表——該納稅人已申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營B表,不允許繼續(xù)申報(bào)或更正A表】。怎么申報(bào)
這個(gè)是1月份付的12月份的勞務(wù)派遣費(fèi),也就是派遣員工12月的工資和付給第三方的服務(wù)費(fèi)
你好,那你就一月份做管理費(fèi)用或者是成本里面,然后二月份兒發(fā)票到了紅沖之前的再做發(fā)票的。
借管理費(fèi)用貸銀行存款, 發(fā)票到了之后借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
老師,還有其他做法嗎?
你好,上面的這個(gè)就是正規(guī)的做法,還有一個(gè)不正規(guī)的做法,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 2月份借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。