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普票,1月份開具的,現在發現開錯了,如果不能作廢,請問如何紅字開具,具體如何操作

2023-02-02 11:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 11:29

同學您好,根據《關于開具紅字普通發票有關問題的補充通知》的規定: (一)購貨方未作帳務處理,銷貨方已作帳務處理的,銷貨方必須收回原發票后開具藍字退貨進倉單,方可開具等額的紅字發票.同時,必須把紅字發票記帳聯撕下作為沖帳憑證,其余聯次不得撕下,并把收回的原發票粘貼在紅字發票存根聯背面以備核查. (二)購貨方已作帳務處理的,不論銷貨方是否已作帳處理,銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明,填制藍字退貨進倉單后,方可開具等額的紅字發票.(三)購貨方的有效書面證明,必須記載與發票和銷貨清單內容一致的事項,包括原發票聯的復印件和銀行收款進帳單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購貨方單位印章或財務專用章. 個體戶發票沖紅報稅要扣減嗎? 不一定就可以抵扣,如果開具的紅字發票是錯誤的,就不可以抵扣; 紅字發票取得后不能再去認證,否則將作兩復次進項轉出. 1、已認證抵扣的只能以銷貨退回名義申請開具紅字發票通知書,應制該是購方向購方主管國稅局申請哈,購方先打印開具紅字申請單選購方申請-需作進項轉出-銷貨退回,然后去購方國稅局申請開開具紅字發票通知單,然后將通知單交銷方開百紅字度票. 2、購方只要申請開了紅字通知單那就需要按通知單上的稅額作進項轉出,不管取沒取得紅字發票,申報時填到附表2進項轉出的紅字通知單欄. 發票沖紅,表示原先開的發票有誤或需更正,需要重新開發票調整賬目的意思.(原始發票稱藍票,沖紅是相對原票而來)可以在3日內予以辦理完畢. 個體工商戶小規模開普票紅沖怎么操作?以上內容就是本次小編講解的關于小規模納稅人企業增值稅普通發票的紅字發票開具操作,并且也相信你們對此購貨方是否已經做賬務處理都是有所認知的,在這里還有很多相關的資料是可以**學習的,歡迎你們來本公眾號上搜索.

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快賬用戶9851 追問 2023-02-02 11:32

就是普票,不是專票

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:43

普票就是要收回原發票,再開紅字發票

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快賬用戶9851 追問 2023-02-02 11:45

直接用一張新的空白發票,負數開具對嗎

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快賬用戶9851 追問 2023-02-02 11:45

然后再開具一張正確的發票

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:54

是的沒錯, 是這樣的

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同學您好,根據《關于開具紅字普通發票有關問題的補充通知》的規定: (一)購貨方未作帳務處理,銷貨方已作帳務處理的,銷貨方必須收回原發票后開具藍字退貨進倉單,方可開具等額的紅字發票.同時,必須把紅字發票記帳聯撕下作為沖帳憑證,其余聯次不得撕下,并把收回的原發票粘貼在紅字發票存根聯背面以備核查. (二)購貨方已作帳務處理的,不論銷貨方是否已作帳處理,銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明,填制藍字退貨進倉單后,方可開具等額的紅字發票.(三)購貨方的有效書面證明,必須記載與發票和銷貨清單內容一致的事項,包括原發票聯的復印件和銀行收款進帳單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購貨方單位印章或財務專用章. 個體戶發票沖紅報稅要扣減嗎? 不一定就可以抵扣,如果開具的紅字發票是錯誤的,就不可以抵扣; 紅字發票取得后不能再去認證,否則將作兩復次進項轉出. 1、已認證抵扣的只能以銷貨退回名義申請開具紅字發票通知書,應制該是購方向購方主管國稅局申請哈,購方先打印開具紅字申請單選購方申請-需作進項轉出-銷貨退回,然后去購方國稅局申請開開具紅字發票通知單,然后將通知單交銷方開百紅字度票. 2、購方只要申請開了紅字通知單那就需要按通知單上的稅額作進項轉出,不管取沒取得紅字發票,申報時填到附表2進項轉出的紅字通知單欄. 發票沖紅,表示原先開的發票有誤或需更正,需要重新開發票調整賬目的意思.(原始發票稱藍票,沖紅是相對原票而來)可以在3日內予以辦理完畢. 個體工商戶小規模開普票紅沖怎么操作?以上內容就是本次小編講解的關于小規模納稅人企業增值稅普通發票的紅字發票開具操作,并且也相信你們對此購貨方是否已經做賬務處理都是有所認知的,在這里還有很多相關的資料是可以**學習的,歡迎你們來本公眾號上搜索.
2023-02-02
你好,直接在系統開負數發票即可
2021-07-31
當月直接作廢 跨月 普票直接開對應的負數發票 專票需要開紅字申請單 然后才能開對應的負數發票
2021-04-20
你好,在一月份補上,借應收賬款貸利潤,分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項,然后再紅沖了之后再做相反的。
2022-10-18
你好,這個是購買方先開具紅字信息表,然后把銷售方給的發票和這個表一起給銷售方,銷售方在進行紅沖
2022-02-20
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