同學你好 沖減多計提的就可以 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
老師 去年年底計提了年終獎150000萬,但是今年實際發放了14萬,申報了14萬,匯算清繳時我調增了1萬,請問帳里怎么處理
老師!21年底商品暫估10萬并結轉成本,4月收到實際發票8萬,并于5月匯算清繳時納稅調增,繳納了企業所得稅。小企業會計準則,實際收到發票怎么做賬務處理?
小企業會計準則。2022年計提了20萬的獎金,但是實際發放10萬,匯算清繳納稅調增。請問次年賬務怎么處理?
小企業會計準則下,還未進行2022年度匯算清繳,2022年度計提了20萬獎金,但是202303月份公司決定不再發放,怎么處理比較好?能否在電子稅務局更正財務報表?還是說在202303月份調整?如何調整?
本公司用小企業會計準則,企業所得匯算清繳時,2022年多計提15萬元獎勵,納稅調增了。多計提的15萬元怎么做分錄?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
補繳的企業所得稅計入所得稅費用嗎?
這樣需要調整報表期初未分配利潤嗎?
同學你好 做跨年調整的就可以
意思是直接影響本期的未分配利潤,不用調整報表期初數據對吧?這樣和利潤表本期利潤對不上。
同學你好 對的 這個不用調整期初數
那2023年資產負債表未分配利潤期末減期初就不等于利潤表凈利潤,這個有什么影響嗎?
同學你好 這個是正常的 你做了跨年調整就是不一樣了
好的 謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝