同學你好 對的 是這樣的
老師,你好!我公司的微信和支付寶當天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 ?????? 財務費用 ????? 貸:主營業(yè)務收入 就可以了,是嗎?不用經過:應收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,你好!我公司的微信和支付寶當天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 財務費用 貸:主營業(yè)務收入 就可以了,是嗎?不用經過:應收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500,貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費,個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現金 貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網費了,做借:管理費用 貸:庫存現金,這樣是不是屬于坐支現金了?
老師,請問微信、支付寶、美團、攜程、飛豬等的賬務處理:收款時,借庫存現金一微信等 貨主營業(yè)務收入,提現時,借銀行存款 貸庫存現金一微信等,提現的手續(xù)費記入管理費,這樣的賬務處理對嗎?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?