同學你好,應該一個入制造費用-差旅費,一個入研發支出-差旅費。
老師,您好。 質量部員工隨同研發部人員外出出差,由研發人員統一報銷,研發人員的差旅費我做研發支出,質量部員工的這部分差旅費計入什么費用
公司是高新企業,研發人員跟市場部銷售一起出差,銷售人員連同研發部人員的費用一起報銷,差旅報銷單應該怎么寫,研發人員的費用該怎么做賬
老師,有兩筆費用報銷,我不清楚應該入什么科目?一份是生產中心部門的人的差旅費報銷;另一份是研發部的人的差旅費報銷。難道我一個入賬制造費用-差旅費,一個入賬銷售費用-差旅費?
你好我想問一下,銷售報銷單上有一部屬于出差補貼如900,沒有發票,是直接加進有發票的金額一起計入銷售費用_差旅費嗎?不計入銷售費用_福利費?
有一筆報銷去年做的 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應付款個人 今年付款 發現去年少計兩塊錢費用 怎么做賬
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,我查了下2022年的科目余額表,研發支出的明細,只有我框出來的這幾個。研發支出明細沒有差旅費啊
同學你好,研發支出明細沒有差旅費,可以增加這個明細,或者你直接記入銷售費用也行。
老師,研發支出,這家公司應該只是歸類了工資,社保,折舊費,水電費,和原料投入這幾個。其他的期間費用應該不歸到研發支出吧?
雖然是研發人員產生的差旅費,但也是因為銷售出去了,研發人員出差去到現場做售后服務啊,原由也是銷售導致了啊
同學你好,不是的,如果支出是研發部門發生的,就應該歸集到研發支出。如果確實是因為銷售發生的,可以記入銷售費用。
老師,產品是銷售出去了啊。研發人員只是去現場做售后服務的
同學你好,這樣的話,就記入銷售費用吧。
老師,那生產中心的人去現場做技術指導而出差的,也需要計入到銷售費用嗎?因為這個也是因為產品銷售出去了,指導客戶,給一些技術指導的。我覺得計入制造費用不太合適啊
同學你好,是的,也記入銷售費用吧。