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我方籌建期,8月建賬以來,所有費用都是開辦費,固定資產只是計提折舊了,現在一直在累計折舊這個科目里,沒有做分錄在管理費用,這樣可以嗎?
我現在寺院幫忙,之前固定資產都沒入賬,現在經過清理準備把資產帳建起來,我是這樣批的分錄,您看正確嗎? 1、借:無形資產—土地 貸:資本公積 攤銷分錄: 借:管理費用 貸:累積攤銷 2、借:固定資產—房產 貸:固定基金 提折舊分錄: 借:管理費用—折舊 貸:累計折舊 您看這樣對嗎?
這個計提專用設備折舊分錄是啥樣子的?為什么可以放在管理費用里,和無形資產成本里?
老師,請問下21年買的工程項目里用的設備,當時入固定資產了,也在計提折舊,現在項目甲方審計的讓把這個設備放在項目成本里,分錄應怎么調?
老師你好,關于研發費用固定資產折舊,我們本來是有3個儀器專門用于研發,所以每次計提折舊都是把這3個折舊入在研發費用--固定資產折舊里,現在審計要我提供工時分配表,我怎么做,現在做的還能把研發用的其它不是研發設備往里分配嗎(當時做帳沒有放進去)
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
同學您好!折舊分錄: 計提折舊時, 借:研發支出——費用化支出 貸:累計折舊 期末結轉時: 借:管理費用 貸:研發支出——費用化支出 研究階段發生支出需要費用化。 研發成功,達到預定用途形成無形資產的,應按資本化支出的余額,借記"無形資產"科目,貸記本科目資本化支出。
這個是無形資產 應該是累積攤銷吧
同學您好!計提的是專用設備折舊,正在研發的無形資產。無形資產用累計攤銷科目,但題目研究階段是針對專用設備計提折舊,可以理解成固定資產