你好,沒做事,需要做這一筆。
老師:年底結轉本年利潤,是要結轉損益科目后再結轉本年利潤嗎?
小規模 12月底寫分錄,結轉損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎
請問老師,本月結轉本年利潤至利潤分配,是把12月的損益結轉后再做這張結轉到利潤分配嗎? 還是做了這張結轉到利潤分配后再結轉損益?
老師,12月底,小規模,結轉損益之后再寫一筆結轉本年利潤的分錄嗎? 本公司的本年利潤借方發生額是245000。那請問老師:此分錄就是 借方:利潤分配-未分配利潤 245000 貸方:本年利潤 245000 此分錄還需要用紅筆寫嗎?
老師,12月底,小規模,結轉損益之后再寫一筆結轉本年利潤的分錄嗎?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
老師,本年利潤借方 發生額24500,如何寫分錄?麻煩老師寫出完整的分錄
借利潤分配未分配利潤24500 貸本年利潤24500
老師,是虧損了。
你不是說你的本年利潤在借方嗎?
是本年利潤借方發生額是24500元。老師
對呀,你借方,你讓你通過貸方轉出去不就對了。
嗯嗯是的。那分錄的數字需要用紅筆寫嘛?
也可以用紅字表示的