您好,借:銀行存款,貸:預收賬款
10月份預付了一筆材料款,12月收到發票,由于是核定征收所以沒有寫那么細致,沒有通過工程施工科目而且直接記入了主營業務成本這樣可以嗎? 收回10月付款的發票:借:主營業務成本 借:應交稅金—增值稅進項稅額 貸:預付賬款
師我請教一下,主營業務收入的累計發生有問題,一核對才發現,錄入主營業務收入的期初數據有錯誤,又發現期初數據是不能修改的,現在都做好幾個月賬了,科目設置里又沒有以前年度損益調整這個科目,請問我改怎么把期初的主營收入數據調整過來。
公司開一筆專票,錢下個月才能收到,所以要通過預收賬款科目,而且項目沒有完成,不能確認收入,所以不能通過主營業務收入科目,請問分錄還怎么寫呢
請問,建筑施工企業的,當月開出部分發票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環保磚提供給甲方(房地產公司的)。還有我們加工環保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
老師,您好,麻煩問一下,我接手了一家新公司在核對往來賬目發現上年度的好多收入開票了卻沒有確認收入,所以導致預收賬款有很多借方余額,這個調整的話是通過以前年度損益科目調整嗎?因為金額挺大的,大概有200多萬,這個能調整嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
沒有收到錢,只是開了發票
同時不能確認收入
可不做分錄或只做稅款借:應收賬款,貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
那等到收款的時候就是 借:銀行存款 貸:預收賬款 不含稅收入這一塊還是不做分錄嗎?因為項目還沒有完結
你好,可以的, 沒問題