您好,個體戶報了經(jīng)營所得就可以了的
老師,請問一下個體戶。個人經(jīng)營所得核定征收,按照收入的5 %征收個人經(jīng)營所得稅。這個老板要我做賬,我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆不??還有就是每個季度計(jì)提所得稅就行了吧。
老師,請問一下個體戶 個人經(jīng)營所得稅 沒有稅盤沒有uk不開票,逾期申報了幾年,18年到現(xiàn)在,但是核了定期定額的 這種不開票的個人經(jīng)營所得稅也是要罰款的嘛?我們不開票的個體戶 也要罰款個人經(jīng)營所得的嘛?
老師,我們是個體戶核定征收,上季度沒開票,報的無票收入,也交了個人經(jīng)營所得稅;這個季度開完了上季度申報的無票收入的票,然后再開本季度的票,請問這個季度交報個人經(jīng)營所得稅咋報?本季度個人經(jīng)營所得稅咋算?謝謝老師!
老師你好,我就想咨詢一下那個,我是自己開店的,但是我們要報那個季度的個人所得稅,我們個人所得稅季度的是,那個APP,然后扣繳單,然后是場所經(jīng)營里面有個預(yù)繳年度的稅,然后它里面有個收入成本這些,我想麻煩一下,這個是怎么填?是按照實(shí)際的填還是,有什么其他的填法,因?yàn)槲蚁氲玫揭粋€零報稅。
你好,老師,我想請問下,這個就是個體戶,開飯店的,他是有經(jīng)營者的,然后也報經(jīng)營所得,按季度報的,那我想請問下,這樣的個體戶報了經(jīng)營所得,是不是還要報經(jīng)營者個人的個人所得稅呀,我都沒報不要緊吧,我只報了經(jīng)營所得,也沒有做記賬憑證,自己填了個收入和成本進(jìn)去就是,反正是小飯店,我沒有太在意
你好,咨詢一下,我是招標(biāo)方,中標(biāo)方在工程建設(shè)期間更名,撥付進(jìn)度款時已經(jīng)啟用變更后的名稱,最后出竣工審計(jì)報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認(rèn)可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務(wù)預(yù)警會在申報期申報后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
我都是自己填了個數(shù)字就是,也沒有做賬沒有關(guān)系吧
是的,這個是沒有關(guān)系的。
為什么不需要報個人所得稅呢,理論上不是要查賬征收個體戶嗎,然后查帳征收不就是有收入,成本嗎,報了個人所得稅經(jīng)營者的成本才可以稅前抵扣呀,我哪里理解錯了
你上面不是說報了個人所得稅了嗎
我是說報了經(jīng)營所得,沒有報經(jīng)營者個人(也就是個體戶老板個人屬于經(jīng)營者),這個我沒有報個人所得稅,我很糾結(jié),2022年我一年都沒報老板個人的個人所得稅,但是我報了個體戶的經(jīng)營所得,理論上書上是說要報的好像,您這里說可以不用報,我就糊涂了
不用申報針對經(jīng)營者個人所得稅,因?yàn)閭€體戶已經(jīng)申報了
那經(jīng)營者個人的工資怎么扣除呢,依據(jù)是什么呢
工資在申報個稅的時候每個月可以固定減去5000元
您的意思是經(jīng)營所得可以固定扣除5000,還有專項(xiàng)附加扣除還有社保是吧
專項(xiàng)附加扣除可以,但是社保這些不行
剛剛理解了扣除5000,現(xiàn)在再次蒙圈,為啥呀,我們在公司報個人的個稅都可以扣除自己交的社保
就是養(yǎng)老保險這些呀
國家不是允許的嗎
公司性質(zhì)的可以,但是個體戶老板自己都工資和社保公積金都不能扣除
我覺得老師很專業(yè),我想再加個問題,我們公司是智豪瀝青,然后對方周茂生代開了發(fā)票,還有周茂生個人交的稅費(fèi),我們公司付了2張的錢都付了,我的第一個問題是,這樣的2張票的合計(jì)金額都我們公司都付給周茂生了,那么我們公司針對這個2張票合計(jì)金額的都可以作為我們公司的所得稅前扣除嗎,第二個問題是,周茂生這個人自己交的稅都要我們公司承擔(dān),那這個發(fā)票備注里的個人所得稅由付款方代扣代繳,客戶肯定不愿意就下來呀,我就是想問稅務(wù)局開票的時候不扣掉,我們公司也沒有辦法就下來,客戶不讓呀,那么我們公司的做法是干脆不代扣代繳了,這樣做有可以嗎,有風(fēng)險嗎?
麻煩老師了,我覺得您很專業(yè)就想多問了,麻煩您了
第三個問題是怎么勞務(wù)費(fèi)-運(yùn)輸費(fèi)就屬于增值稅里的咨詢服務(wù)了,我覺得不搭邊呀,這個是稅務(wù)局想怎么類目就什么類目的嗎,這個咨詢服務(wù)的依據(jù)是什么,怎么就是咨詢服務(wù)了呢,第四個問題我們公司把一些高報酬的個人所得稅公司給承擔(dān)了,那么公司這個承擔(dān)的費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎?如果不可以是不是就做借,營業(yè)外支出,貸銀行存款呀,老師馬上問題的次數(shù)結(jié)束了,請老師詳細(xì)點(diǎn)好嗎?感激不盡
第一你們公司承擔(dān)的費(fèi)用不能稅前扣除,因?yàn)楸旧聿皇悄銈児緫?yīng)該承擔(dān)的,第二你們公司有代扣代繳個稅義務(wù)
就是我拍給你的周茂生的那個我們承擔(dān)了,和個稅我們承擔(dān)了,這2個都不能所得稅前扣除嗎,是嗎??2個都不能扣除是嗎??,還有我們公司一直沒有代扣代繳過勞務(wù)費(fèi),別人不讓扣下來呀,這樣稅務(wù)局能查到嗎,有那么好查嗎,查到我們公司有什么風(fēng)險嗎??
第一稅務(wù)局代開的發(fā)票是沒問題的,畢竟是稅務(wù)開的
第二代開發(fā)票的稅費(fèi)肯定不能稅前扣除的
第三稅務(wù)查到的話,會讓你們補(bǔ)稅和罰款的