你好,同學(xué) 按差錯(cuò)調(diào)整,把多折舊的金額沖回處理
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊,這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時(shí)候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個(gè)按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
老師,固定資產(chǎn)折舊,去年7月份就應(yīng)該折舊完了,結(jié)果一直折舊到了去年9月份,多折舊了兩個(gè)月,怎么辦? 并且已經(jīng)按照多折舊的申報(bào)納稅,稅務(wù)那里該怎么處理
老師您好12月份我剛把固定資產(chǎn)一次性折舊完,,商務(wù)電車是4年折舊年限,已經(jīng)計(jì)提了4個(gè)月,每個(gè)月折舊額是7529.59元,老師我想問是不是一次性折舊還剩44個(gè)月乘以7529.59元等于331301.96元。把331301.96元直接填寫到企業(yè)1月份報(bào)企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)折舊明細(xì)表里
老師,管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊有2個(gè)設(shè)備在22年7月份已經(jīng)折舊完,但這2個(gè)設(shè)備多計(jì)提了折舊到22年10月份,現(xiàn)在凈值低于殘值了,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個(gè)月的認(rèn)證,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個(gè)沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設(shè)備,每個(gè)月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務(wù)處理?
老師 我的這種要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目怎么采集
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債+所有者權(quán)益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數(shù)是取財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤表里的累計(jì)嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅能從公賬報(bào)銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬
稅務(wù)也需要修改申報(bào)表處理
老師,差錯(cuò)調(diào)整不會(huì),怎么弄?
借,累計(jì)折舊 貸,對應(yīng)之前計(jì)入的科目
要負(fù)數(shù)或者紅字記賬嗎?
還是按上面的分錄,正常做賬?
紅字和相反分錄都可以,就是充掉就行
例如之前記入管理費(fèi)用,紅字是正常做賬: 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 相反分錄就是: 借:累計(jì)折舊 貸:管理費(fèi)用 這樣對不對?
對的,就是這兩種,你選擇一種處理就行了。