同學,你好 期初都錄入好了嗎?
你好老師! 固定資產期初數據錄入年中建賬需要在本年變動數據里錄入哪幾個數據呢,3月份購入的,已經計提2月了,現在本年變動數據不錄入試算表不平衡
中途建賬 期初只有銀行存款一個科目有數據 其他都沒數據 不知道 這個要怎么填數據能讓期初試算平衡呢
個體戶中途建賬,原本沒有賬,期初需要錄入一部分數據,試算不平衡該怎么辦?
金蝶建賬,只有銀行存款,應收應付的數據,錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數據了
年終建賬,期初只有一個銀行余額數據2807.72,錄入期初總是試算不平衡,老師怎么錄入期初
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
是的,顯示不平不能啟用賬套
同學,你好 差額計入利潤分配
只有銀行存款 應收賬款 庫存商品 其他應付款需要錄入
同學,你好 你要符合 資產=負責%2B所有者權益
可是我只有這幾個科目有余額,還要增加什么嗎?
同學,你好 差額計入利潤分配
銀行存款+應收賬款+庫存商品=其他應付+本年利潤?
同學,你好 嗯嗯,是的