62400乘以80%乘以30%減2000,按照這個來的。
個人開了50萬勞務費發(fā)票給我們 ,票面顯示個稅由付款方代扣代繳 ,然后需要到自然人電子稅務局去申報吧,這個怎么計算,付錢的時候要扣了這個稅是嗎?老師,幫我計算一下
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,我們單位收到一張稅務代開的普通發(fā)票,應稅勞務名稱是自來水主管道維修,備注里寫著按次未達起征點,免稅,個人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個意思就是我需要把他的個稅先扣下,然后把這個人的信息錄到我們單位個稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個扣下的金額怎么算呢?
老師,我們是一般納稅人,個人給我公司提供了安裝服務,個人去稅局代開了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個人所得稅由支付方依法預扣預繳,我登錄個稅申報系統(tǒng)填寫了勞務報酬表,收入額62400,費用自動填寫12480元,點稅款計算需要交1萬多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來的?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費20000元,他今天去了稅務局申請代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應在次月15日前辦理勞務報酬所得,個人所得稅預扣預繳,”這個購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務報酬該扣多少個人所得稅呢?
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領(lǐng)導簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領(lǐng)導巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開票出去單位可以轉(zhuǎn)換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現(xiàn)嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產(chǎn)負債表中的經(jīng)營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個人手里收購的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
老師,一共才62400,稅款就12976,這么高啊。那稅局代開時代收個稅是怎么算的,是不是要比企業(yè)代扣稅額少?
你好,稅務局代收的是按照1.2%左右的,或者是1%。
個是生產(chǎn)經(jīng)營所得,一個是勞務報酬。勞務報酬雖然預繳的時高,次年匯算性交的時候可以合并到綜合所得,也就是如果他沒有其他的收入,沒有工資,起征點是6萬,然后只需要交2000乘以4%就可以了,多交的稅款可以退回。
老師,現(xiàn)在是申報12月的個稅,如果我現(xiàn)在申報了勞務報酬這個表要交12976元,那我要在支付他勞務費時扣除這個錢,什么時候匯算清繳,是3月份嗎?匯算清繳的時候退款我再退給對方嗎?老師,通常怎么操作企業(yè)能省事?
你好,你得確保他沒有其他的收入,他在2022年還有其他的嗎?比如工資。
就這一處收入的話,你可以給他匯算清繳。
匯算清繳是不是需要他自己下載客戶端自己操作?我不知道他有沒有工資其他的收入。如果涉及退稅,就退回給他自己了是吧?老師,那這12976太高,老板也不能給他拿,只能扣他應付款,然后他自己再匯算清繳,這樣是不是可以?
老師,我平時只申報工資薪金表,12月增加一個勞務報酬表,是不是個稅匯算清繳和企業(yè)沒關(guān),我不用管,如果個人收入高,自己匯算清繳就好是吧?
企業(yè)也可以做的,企業(yè)在自然人件的稅務局庫下端網(wǎng)頁版的就行 可以的啊,你們付款的時候扣除讓他自己繳納,然后匯算清繳的時候讓他自己申請。
好的,謝謝您的耐心解答。再次感謝
不用客氣,工作愉快