您好,對的,是這個意思的
500萬以下的固定資產一次性扣除,再做匯算清繳時是不是這樣填寫?
老師,這個500萬元以下的固定資產一次性扣除是填一次就可以嗎,還是每個季度都要填?怎樣填?
固定資產500萬以上一次性扣除季報填寫跟500萬以下一樣吧 就是算法 填表一樣 只是規(guī)定金額提高了?
老師您好,我2021年度匯算做了固定資產一次性扣除,填了500萬以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填寫所有固定資產也就是1-7行中那里調增就可以對吧 。不用再把去年一次性扣除的那個資產填到11.2了吧
請問老師500萬以內固定資產可以一次性扣除,我司今年買了好多車,每臺金額都是在500萬以內,但所有車加起來的金額超過500萬了,也可以都一次性扣除嗎?這里說的500萬以內限額只是單個固定資產的價格吧?
老師,關于代發(fā)工資問題,是不是要通過農民工專戶發(fā)放?不能直接從總包公賬發(fā)放到個人卡上?
不太明白是請問經營所得和財產轉讓所得的區(qū)別是什么?這個個人銷售的是自己生產并且自己使用過的設備銷售給我們,是按照“財產轉讓所得”計算個稅還是按照“經營所得”繳納個稅,并且描述一下原因
個體戶開房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
公司購買個人保潔服務,對方作為自然人應該開局勞務費發(fā)票,但是對方開的非學歷教育服務發(fā)票可以報銷打款喝喝對方嗎?
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師 您好 無形資產的出售 是計入資產處置損益 是凈額 是減去賬面價值和稅費后的凈額計入資產處置損益 是嗎固定資產的出售是否也是減去賬面減去稅費的凈額才計入資產處置損益?
A個人給b公司提供店鋪管理運營服務,現(xiàn)在b公司要求a個人每個月開2萬元的勞務服務費發(fā)票給b公司,才給b公司結款,a在注冊個體工商戶的時候開勞務費發(fā)票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當年計提的工資和暫估的成本都在次年2月發(fā)放和收到發(fā)票了,是不是就不用納稅調增了
公司預繳到外地的稅款,發(fā)票已開了,稅款也交了,現(xiàn)在說開錯了公司,換一家公司開,這個需要怎么處理?
那21年固定資產比如一次性扣除了 22年四季度季報的時候(前三個季度沒有一次性扣除 統(tǒng)一四季度扣除 這樣也可以吧?) 一次性扣除表里固定資產是所有的資產 包含21年已經一次性扣除的資產 是嗎
這個是可以的哈,可以
那一次性扣除表里 21年已經扣除的固定資產還用填進去嗎
還是一次性扣除那里只填22年新增要一次性扣除的?
已經扣除的了不需要再次填進去
噢 還有個問題 第一年納稅調減了(金額就是本年折舊減原值,假如是24萬) 后面兩年納稅調增(假如每年調增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調增的金額跟當初調減的不應該一致嗎 還是說匯算清繳填報時 可以不一致 就這樣每年調增11萬? )
匯算清繳的時候,每年調整就可以了
納稅調增不是本年折舊金額嗎 但是因為有凈殘值 最終調增金額會少于當初調減的吧
對,這個是會減少一部分
就是凈殘值不考慮嗎 直接按照賬上計提的折舊調曾嗎(賬上有凈殘值)
凈殘值這部分是不考慮的
“對 這個是會減少一部分” 那這是正確的嗎 用做什么處理嗎
殘值是可以不管的,每年調11萬
噢噢 最后殘值怎么處理呢
殘值的話,到最后一期,再調減去
到最后一期 是到啥時候?
到你們折舊完畢的那一期