你好 這個是在自然人扣繳客戶端申報的,這個月是申報上個月的工資的
老師,個人所得稅申報,比如現在申報應該申報幾月的工資
老師好,問下個稅申報是按照當月工資申報還是上個月的工資申報的?例如現在是7月是申報個稅是按照哪個月的工資表申報個稅的?
老師:個人所得稅的申報時間是當月工資下月發放下月申報是嗎?就比如說我7月份的工資,在8月份發放,在8月份申報個人所得稅?
老師,個人所得稅是發工資的時候申報嗎?比如9月份工資10月份發,我10月份是不是需要報9月個稅?如果跨月了,10月發8月工資又如何申報?
老師,個人所得稅是如何申報的.當月申報哪月的工資
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
我們上月發的是11月工資,是按照發放來。還是按別的
這個是按照你12月份的工資阿
但是我們申報和發放正好錯了一個月
這個只是你們內部的,稅務局是不認可的哦
但是,網上查的也是當月發的哪月的工資,就申報哪月的。
是阿,這個跟我說的是一樣的阿
但是這月不是申報12月個稅嗎?我們發的工資是11月的
不是阿,你這個月是發放12月份的個人所得稅,同時發放12月份的工資的
那我們發工資是錯了一個月的,上月發的是11月的工資,這月申報正好是11月的
是阿,你這個前面不是回復了嗎
那去年要是有一個月沒申報,可以把12月工資放沒申報那月申報嗎。
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的