你好? 沒有差額的不填寫表三? ?
老師,我們公司是勞務派遣的公司,之前是小規模現在升為一般納稅人,差額征稅的時候專用發票如何填報附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續全申報會出現存根聯合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
本期開了9%普通發票,租金收入, 納稅申報時,我需要填附表三的,本期服務、不動產和無形資產價稅合計額這一列的9%稅率的項目 這個空格嗎?
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務、不動產和無形資產扣除項目明細,第一列本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
你好,老師,我想問下商貿公司一般納稅人發生了6%服務費,增值稅附表三怎么填列?是填價稅合計額還是填不含稅金額
老師,電子稅務局,公司有無票收入價稅合計11507元,附表一我正常填列,提醒讓報附表三,附表三怎么填呢?不是說差額計稅的才填附表三嗎
老師 我想問下制造業每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產品都沒有統計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現在我們就是一張發票,導出來的清單也看不到數量這些。
老師 出口退稅企業一般納稅人出口免稅增值稅13%。退稅又可以退進項的13%。也就是說跟內銷比起來的話,多賺了13%的這個稅費,對不對呢?這么理解。
老師,本年利潤 利潤分配未分配利潤在借方表示虧損還是盈利
公司有小食堂,做飯阿姨買菜都在菜場買,沒有發票憑微信付款可以入賬嗎?都是員工餐費
老師噴繪制作開票屬于什么
沒有做賬的定期定額個體戶怎么填寫工商年報?
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
但有提示讓填啊
所以老師,附表三第三欄,應該填11507還是0啊?
說一下你開發票的情況,還有稅率。
沒有開票,稅率6%
附表一做了無票收入價稅合計11507元,申報時系統提醒讓報附表三1和3欄
不是差額計稅的,不填寫附表三,我看一下你主表填寫的對不對?是不是填寫無票收入里了?
是的,附表一無票收入里了,其他沒有
填寫這里對 找 下稅務問下情況? 不是差額不填寫表三的?
是不是我們屬于投資公司,服務行業,所以讓填呢
你好? 這幾樣情況要填寫對一下你的情況 《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)填寫說明? (一)本表由服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。? (二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。? (三)第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”:營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額;營業稅改征增值稅的服務、不動產和無形資產屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務、不動產和無形資產免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。? 營業稅改征增值稅的納稅人,服務、不動產和無形資產按規定匯總計算繳納增值稅的分支機構,本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。? (四)第2列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期初余額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。? 本列第4行“6%稅率的金融商品轉讓項目”“期初余額”年初首期填報時應填“0”。? (五)第3列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期發生額”:填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的服務、不動產和無形資產扣除項目金額。? (六)第4列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期應扣除金額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期應扣除的金額。? 本列各行次=第2列對應各行次%2B第3列對應各行次? (七)第5列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除的金額。? 本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。? (八)第6列“服務、不動產和無形資產扣除項目”“期末余額”:填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期期末結存的金額。? 本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次
老師 自己企業是不是差額計稅企業 在電子報表里能看到嗎
你好 看不出來 是看你們的是行業和業務情況??