你好,正常申報就可以了。
老師,小規模納稅人按季度報企業所得稅,那例如11月有利潤20萬,12月又是負數的利潤,10-11月正負相加最后是虧損的,那1月申報企業所得稅也是0是嗎?
老師,想問問我10月是小規模,11月變一般納稅人,季度企業所得稅我怎么報呢
老師你好,我們公司1-11月份是小規模公司,12月份變更一般納稅人了,那么現在1月份的企業所得稅該怎么申報呢?
再請教一下,變更一般納稅人,一月份是按小規模納稅人申報的,企業所得稅是季報還是月報呢!
小規模納稅人變更成一般納稅人12月1號生效,那10--11月份的增值稅和所得稅怎么申報?
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢