購(gòu)入直接領(lǐng)用就是制造費(fèi)用。暫時(shí)不領(lǐng)就是低值易耗品
老師 我們是提供服務(wù)的 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是人工成本 那提供勞務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品 發(fā)生的施工車(chē)輛維修費(fèi)等計(jì)入什么科目合適
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司購(gòu)買(mǎi)的實(shí)驗(yàn)室用化學(xué)試劑和一些玻璃容器(燒杯等),合計(jì)4000多元,做什么科目,是一次做費(fèi)用(低值易耗品)攤銷(xiāo)掉嗎?還是做研發(fā)一次性做研發(fā)費(fèi)用
老師,你好。我們公司是學(xué)校,經(jīng)常做一些活動(dòng),活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的物資相關(guān)費(fèi)用,可以專(zhuān)門(mén)設(shè)置二級(jí)科目活動(dòng)成本費(fèi):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/活動(dòng)成本費(fèi)?還這計(jì)入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/低值易耗品?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是做保健食品的企業(yè),化驗(yàn)室購(gòu)買(mǎi)的化學(xué)試劑計(jì)入什么科目呢?開(kāi)票的名字需要明細(xì)記賬還是全部總金額計(jì)入費(fèi)用呢
老師,對(duì)于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來(lái)說(shuō),您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會(huì)計(jì)很多賬務(wù)都是同一筆憑證里面做了多類(lèi)業(yè)務(wù),相當(dāng)于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對(duì)于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過(guò)周轉(zhuǎn)材料就計(jì)入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買(mǎi)的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫(kù)存商品-飲用酒?倉(cāng)庫(kù)租金及物業(yè)費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。