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老師21年匯算清繳時,可結轉以后年度彌補的虧損額合計是73000.然后22年利潤表虧損39000,如果納稅調整70000的話,是不是明年匯算清繳時不用交所得稅了?

2023-01-07 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 12:15

你好是的 不需要交,

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快賬用戶3589 追問 2023-01-07 12:18

也就是說,應納稅所得額要先計算納稅調整,然后再彌補虧損,最后彌補虧損后的才是應納稅所得額?不會用利潤總額先去彌補虧損,再計算納稅調整

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齊紅老師 解答 2023-01-07 12:23

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3589 追問 2023-01-07 12:24

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-07 12:26

不用客氣,工作愉快

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你好是的,那就沒有虧損彌補了
2020-11-04
你好,是經納稅調整后應納稅所得額,而不是利潤總額的意思
2022-04-15
可結轉以后年度彌補的虧損額,是企業經過納稅調整以后的金額
2024-04-09
同學你好,可以這樣操作,但是,實際操作中,不管前后,都不預交企業所得稅,以避免退稅的麻煩。如果能彌補最好,如果不讓彌補,就調整報表為虧損處理,后續能彌補了,再調整回來。
2021-05-16
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