你好,需要做股權(quán)變更,這個是新股東給他
老師,我想問一下,A公司的股東,退股,轉(zhuǎn)給B公司,但是注冊資金100萬,實繳10萬。這個工商變更之前可以把實收資本直接掛為其他應付款嗎?
老師,我們成立新公司注冊資本金300萬,三個股東各100萬。其中股東A已經(jīng)全額出資100萬,B出資20萬,股東C出資零。現(xiàn)股東A繼續(xù)向公司注資。準備后期增資。但現(xiàn)在已經(jīng)將錢打入公司賬戶了。那我先計入其他應付款。后期增資,股權(quán)變動協(xié)議簽訂后,公司章程變更后我在借:其他應付款 貸實收資本-A股東。對嗎
老師,股東要撤資暫時還沒變更股權(quán),他之前在公司借了90萬,可以做借:實收資本,貸:其他應付款嗎?公司有負債
老師,公司注冊資本3000萬,現(xiàn)在實繳了2129萬,但是有個股東要撤資,他借了公司40萬說是算退股錢,可以在賬上直接做 借:實收資本 貸:其他應付款嗎,還是要股權(quán)變更后才可以
2019年股東借公司的100萬做成了實收資本,后面又還股東70多萬,現(xiàn)在賬上掛著應收股東70多萬款,能用其他應收款直接沖減實收資本嗎?如果不可以該怎么做
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
所以,現(xiàn)在不能直接把其他應付款算到?jīng)_實收資本是嗎
你好 是的 不能這么做