對應的收入做了嗎?做了收入的。
老師,建筑工程咨詢服務公司,做建筑工程服務,就是給甲方挖土再運走,物流進項發票等可以直接做主營業務成本嗎?
老師你好,我公司2021年12月計提主營業務成本100萬,今年5月收到發票,我是直接紅沖2021年12月計提的那筆,再做一筆主營成本嗎?
老師你好,我想咨詢一下,12月份簽的建筑項目施工合同,那10份的發票可以做到這個項目的成本嗎
老師,12月收到10-12月的咨詢服務發票,可以直接做賬做在12月嗎,這是項目的咨詢發票直接計入主營業務成本嗎
老師,我想問一下,我們這個月花了50萬做咨詢,內控,財務咨詢一年,這個費用需要分攤到成本嗎?還是直接記管理費用?管理費用是分12個月分月計入嗎?
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
10-12月的收入做了的
你好,那就可以的,可以這么做。
這個錢是我們要付出去的10-12共計對方開了30萬的咨詢服務費
你好,那你對應的這個成本是多少?那你結轉一部分就是了,剩余的掛著勞務成本。
我沒太明白,對應的成本,是指的對應的項目成本嗎,這30萬就是的啊
好,就是11萬到12萬對應的成本。
10萬到12萬對應的成本這一個的。
?不可以直接計入主營業務成本30萬嗎
只要你的收入不小于成本就行,如果小于了就不行。
你看下你賬上的收入多少的
是多余30萬的
你好,那就可以全部都做成本
有20萬是10月和11月的發票,我12月才收到的,那可以直接全部放在12月嗎
好,之前沒有做成本嗎?沒有做的可以補上的。