你好 一月份的 在四月份申報就可以
老師你好,印花稅應稅憑證書立日期!應該是合同簽訂日期,但是簽訂日期是1月5號,申報是按期申報!稅款所屬起止是10月1號到12月31號!書立日期填1月5號不行呀!怎么辦?
老師!情況是這樣的,合同是2022年1月5號的,按期申報10月1號到12月31號的!也就是我這個合同早了,這個書立日期如何填寫?
我現在是這樣子填寫的,我的資產表的1月1~12月31呢,我填寫的數據呢,就是3月份的資產表,但是利潤表的年報呢,我就寫了2022年的,12月1號到12月31號的,如果我寫2023年的1月1~3月31號的話呢,他那個增值稅應葉及附加那里就是負數了
老師你好,我現在申報這個2022年的1月1~2022年12月31的財務報表,它的有效期是2023年的5月31號,但是它的利潤的年報系統已經幫我填寫數字,那我的資產表的話是按照我的2022年的10月1號到2022年12月31號的照抄嗎?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
你這個是按季度申報的