您好 按照購進的30萬對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就好了 60萬沒有開具發(fā)票 做未開票收入
老師 ,請問制造費用科目通過生產(chǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本上面去,但是公司車間系統(tǒng)只會有原材料的成本完工驗收單,比如果我8月買了一臺100萬的設(shè)備,在車間系統(tǒng)原材料成本只有60萬,我結(jié)轉(zhuǎn)的時候成本可以把原材料的60萬加本月發(fā)生的制造費用金額去結(jié)轉(zhuǎn)啊,因為沒有做制造費用的攤銷
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,對方要作廢運費發(fā)票,運費發(fā)票我也進到原材料成本里了,現(xiàn)在如何往回沖?當(dāng)初運費分錄是: 借:原材料-10萬,借: 進項稅0.9萬 貸: 應(yīng)付賬款10.9萬。我除了要進項稅轉(zhuǎn)出0.9萬,原材料消耗這里應(yīng)該如何調(diào)整成本?
老師您好,我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬,對方2021年開具了發(fā)票,我們先付了60萬,30萬未付,然后我們的收入成本確認原則按照勞務(wù)進度來確認的,這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認一半45萬,但是付了60萬,所以我們有15萬進了預(yù)付賬款,未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬,掛在什么科目呢
你好,老師,用于公司的原材料,我們可以賣出后開原材名稱的發(fā)票嗎,比如我購進100萬原材料,現(xiàn)在把這個原材料賣給另一個公司了
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補交企業(yè)所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應(yīng)該如何做會計分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個月有內(nèi)銷和外銷 上個月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
現(xiàn)在是我們簽了一份合同,銷售額是60萬,如今開了20萬的發(fā)票給購買方了,剩40萬沒開票,款也未收到,想知道如果處理?會計分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 做未開票收入 跟開票的分錄一樣的 只是憑證附件少張發(fā)票