你好,你看一下它屬于哪一年的成本費用,如果屬于下一年的沒有問題可以的。
老師您好,我們是小規模納稅人,今年12月份開的發票150萬元,成本發票在明年1月份開過來,我可以先暫估成本對吧,等發票到了再紅沖
老師好,小規模公司從22年4月到12月開普通發票500以內是免增值稅的是吧
老師,22年的12月份的發票不能留到23年再入賬對吧?是普票,我們是小規模
老師,你好!2022年10-12月我們收到的專票,能在23年2月份以后認證嗎?說白了22年發票能做到23年嗎?
22年12月我開了幾張普票,給了對方,對方說他們沒有入賬,沒有入到成本費用類,非要我沖了重開,開到23年,我記得可以在23年用,請問,22年開的發票可以放到23年吧?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
屬于今年的 屬于下一年的也可以提前開票的嗎?
對的,是的,可以提前開發票的。
這樣的嗎 ?如果說22年12月份的這張發票可以證明是23年的成本費用就可以入到23年這樣的嗎?根據什么文件啊老師?
你好,對的是的,企業根據權責發生制,就是依據這一個不屬于今年的費用,沒法做到今年做到預付賬款里面的,就像你提前支付了人家的租金,屬于明年一月份的,他提前給你開了發票。
好的謝謝老師 就是被查的時候說得過去,有憑有據就行,是這個意思吧老師
是的是的,是這個意思,是這么做的。
合同算是證明嗎?
你好,屬于的,屬于證明的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
最喜歡看到您給我回答問題了,其他老師不怎么專業
不用客氣,工作愉快,感謝信任