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(4)計算甲公司準予在企業所得稅前扣除的公益性捐贈支出金額。(5)計算稅收滯納金應調整的應納稅所得額。(6)計算非廣告性贊助應調整的應納稅所得額。(7)計算國債利息收入應調整的應納稅所得額。(8)計算本年甲公司企業所得稅的應納稅所得額。(9)計算甲公司本年應納企業所得稅。

2022-12-30 15:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-30 15:17

您好,是需要分析過程嗎

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您好,是需要分析過程嗎
2022-12-30
1)計算業務(1)應調整的應納稅所得額0
2023-06-06
你好! 會計利潤=8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-80-200=850 業務2 調減500+(800-100-500)*50%=600 業務3 研發費加計扣除400*75% 業務招待費80*60%=48/5(8000+800)*0.5%=44調增80-44=36 業務4 廣告宣傳費調增1500-(8000+800)*15%=180 業務6 調減150 業務7調增20-200*6%=8 業務8調增7+15=22
2022-06-21
你好,請把題目完整發一下
2022-06-30
你好需要計算做好了給你
2022-05-14
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