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老師請問一下,我們公司收到國內A公司贈送5個保溫杯,我們公司卻把這5個保溫杯銷售出去給B公司,收到1000元,請問老師我們這個分錄該怎么做呢?請麻煩您寫出分錄后面帶走數字的,多謝了

2022-12-30 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-30 11:56

借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:09

這個國內公司贈送5個保溫杯是免費的,沒有價錢給我們,但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,但是又沒有報關單給我們,這銷售出去國外少量是可以沒有報關單的嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:12

你好,可以的,轉內銷就可以的,不能退稅。

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:17

那么老師你說可以的,轉內銷就可以的,不能退稅。但是這個分錄該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:17

寫了 借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:20

國內A公司贈送5個保溫杯給我們公司是免費的(我們公司沒有付錢給A公司,但是有和A公司簽訂的合同,寫上樣品5個保溫杯總金額是1000元)但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,請問這樣的分錄又該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:24

別人贈送給你,借庫存商品,貸營業外收入。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:25

借應收貸主營業務收入應交稅費,這個是你銷售到國外去啊,因為對方沒有給你開發票,你沒法退稅。借主營業務成本貸庫存商品 借銀行存款貸應收賬款1000。

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:31

那么老師你看一下我寫的分錄對嗎?國內A公司贈送5個保溫杯給我們公司是免費的,分錄借:庫存商品1000,貸:營業外收入:1000,但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,這時候的分錄借:銀行存款1000,貸:主營業務收入-外銷1000,同時結轉成本:借主營業務成本1000,貸:庫存商品1000.老師我這么做分錄對嗎?是這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:35

這個分錄不對的,不退稅,需要轉內銷。

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:40

那么請問怎么做才對呢老師

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:42

借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入1000/1.13 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:42

給你回復的你都是不看的嗎?上面的庫存商品我沒有給你寫金額,你問一下對方的出庫的價格是多少的,只要不大于你的收入就可以的,大于你的收入就不行。

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:45

對方的出庫的價格不是跟我們公司簽訂合同上寫著1000嗎?我們公司也是按1000出口給國外公司啊

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:54

那你收入小于成本了 不合理了

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 12:59

怎么叫做收入小于成本了呢?不是對方贈送給我們都不要錢的嗎?只是對方跟我們簽訂了樣品合同上寫著5個保溫杯總金額1000元嗎?怎么就收入小于成本呢?不太懂您說什么意思啊老師

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齊紅老師 解答 2022-12-30 13:06

借庫存商品1000 貸營業外收入1000, 借銀行房款1000, 貸主營業務收入1000除以1.13 應交稅費、應交增稅銷項 借主營業務成本1000,貸庫存商品1000,你看一下這個是不是收入小于成本。

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 13:12

那么老師您是說沒有出口報關單的話,就要做出口轉內銷分錄是嗎?還是說對方公司贈送樣品,沒給我們開進項發票,所以這就是要轉內銷,則要做內銷的分錄是嗎?還是為什么要轉做內銷呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 13:14

你好,這兩種情況下都需要進項轉出,你不管哪種情況下都退不了稅。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 13:14

因為你們不退稅,也不能免稅,所以需要轉內銷,上面給你寫了分錄看一下的。

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快賬用戶1276 追問 2022-12-30 13:17

我們沒有收到國內公司開過來進項發票,我當然知道不能退稅,但是您說為什么我們也不能免稅,所以需要轉內銷???這個轉內銷是不是還有到稅務局開給證明呢?還是就自己公司覺得,就做內銷分錄就好了呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 13:22

因為沒有發票 進項是普票的可以免 你們不符合啊 不需要開證明 自己做

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借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
2022-12-30
同學你好 借銀行 貸應收就可以了
2022-12-30
借:銷售費用 1130 貸:庫存商品 1000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)130
2023-10-08
同學,你好,贈送視同銷售 購進時候 借:庫存商品5000 應交稅費-應交增值稅(進項稅)650 貸:銀行存款5650 贈送時,確認收入 借:**費用6215 貸:主營/其他業務收入5000*(1+10%)=5500 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)5500*0.13=715
2023-06-05
您好!視同內銷處理,不能出口退稅的
2022-12-30
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