借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師請問一下,我們公司收到國內A公司贈送5個保溫杯,我們公司卻把這5個保溫杯銷售出去給B公司,收到1000元,請問老師我們這個分錄該怎么做呢?請麻煩您寫出分錄后面帶走數字的,多謝了
國內A公司贈送5個保溫杯給我們公司是免費的(我們公司沒有付錢給A公司,但是有和A公司簽訂的合同寫:樣品5個保溫杯總金額是1000元)但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,請問這樣的分錄又該怎么做呢老師
請問一下老師,我們公司國內采購10個保溫袋,不含稅額1000元,稅額13元,我們10個保溫袋銷售給國外公司,按照成本價1130元出口,但是由于少量貨物沒有報關單,請問沒有報關單的出口的分錄該怎么做呢?
我們公司從外面A公司采購了一臺照度計贈送給B客戶,A公司給我們開具發票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈送給B客戶,我們沒有開具發票給B客戶,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數字的那種,謝謝啦
老師,金蝶軟件能核算利潤中心嗎?怎么設置
老師你好,我想問一下,建筑公司支付了工程款,但是本月沒有收到發票,跨年了才收到發票。我想問公司上年付出去的款我可以作為成本先結算嗎?跨年收到發票我該怎么賬務處理呢?
根據第2題數據填申報表
老師,請問修改了電子稅局2024年的財務報表,要不要同步修改企業所得稅的季度申報表?
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師印花稅里面買賣合同填寫采購和銷售金額合計,那么應稅憑證我怎么填寫
2024年的報關最遲要2025年什么時候前要收匯才合規
一張發票可以開兩份合同的款項嗎?
像公司自建廠房,想分割產權的,可以合理避稅嗎 怎么分割 買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎買塊地建造廠房,購買土地款是做到無形資產,然后每個月進行攤銷嗎
老師您好,請問小規模納稅人,當月開票不超過30萬還是一個季度開票不超過30萬免稅!
這個國內公司贈送5個保溫杯是免費的,沒有價錢給我們,但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,但是又沒有報關單給我們,這銷售出去國外少量是可以沒有報關單的嗎
你好,可以的,轉內銷就可以的,不能退稅。
那么老師你說可以的,轉內銷就可以的,不能退稅。但是這個分錄該怎么做呢老師
寫了 借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
國內A公司贈送5個保溫杯給我們公司是免費的(我們公司沒有付錢給A公司,但是有和A公司簽訂的合同,寫上樣品5個保溫杯總金額是1000元)但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,請問這樣的分錄又該怎么做呢老師
別人贈送給你,借庫存商品,貸營業外收入。
借應收貸主營業務收入應交稅費,這個是你銷售到國外去啊,因為對方沒有給你開發票,你沒法退稅。借主營業務成本貸庫存商品 借銀行存款貸應收賬款1000。
那么老師你看一下我寫的分錄對嗎?國內A公司贈送5個保溫杯給我們公司是免費的,分錄借:庫存商品1000,貸:營業外收入:1000,但是我們公司把這5個保溫杯銷售到國外B公司了,收到國外B公司付款給我們公司1000元,這時候的分錄借:銀行存款1000,貸:主營業務收入-外銷1000,同時結轉成本:借主營業務成本1000,貸:庫存商品1000.老師我這么做分錄對嗎?是這樣做分錄嗎?
這個分錄不對的,不退稅,需要轉內銷。
那么請問怎么做才對呢老師
借庫存商品,貸營業外收入, 你問一下對方的價格是多少? 借銀行存款,1000貸主營業務收入1000/1.13 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
給你回復的你都是不看的嗎?上面的庫存商品我沒有給你寫金額,你問一下對方的出庫的價格是多少的,只要不大于你的收入就可以的,大于你的收入就不行。
對方的出庫的價格不是跟我們公司簽訂合同上寫著1000嗎?我們公司也是按1000出口給國外公司啊
那你收入小于成本了 不合理了
怎么叫做收入小于成本了呢?不是對方贈送給我們都不要錢的嗎?只是對方跟我們簽訂了樣品合同上寫著5個保溫杯總金額1000元嗎?怎么就收入小于成本呢?不太懂您說什么意思啊老師
借庫存商品1000 貸營業外收入1000, 借銀行房款1000, 貸主營業務收入1000除以1.13 應交稅費、應交增稅銷項 借主營業務成本1000,貸庫存商品1000,你看一下這個是不是收入小于成本。
那么老師您是說沒有出口報關單的話,就要做出口轉內銷分錄是嗎?還是說對方公司贈送樣品,沒給我們開進項發票,所以這就是要轉內銷,則要做內銷的分錄是嗎?還是為什么要轉做內銷呢?
你好,這兩種情況下都需要進項轉出,你不管哪種情況下都退不了稅。
因為你們不退稅,也不能免稅,所以需要轉內銷,上面給你寫了分錄看一下的。
我們沒有收到國內公司開過來進項發票,我當然知道不能退稅,但是您說為什么我們也不能免稅,所以需要轉內銷???這個轉內銷是不是還有到稅務局開給證明呢?還是就自己公司覺得,就做內銷分錄就好了呢?
因為沒有發票 進項是普票的可以免 你們不符合啊 不需要開證明 自己做