學(xué)員你好,小規(guī)模公司收專票,不抵扣認(rèn)證,以后會(huì)形成滯留票,未來會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),一般就是給稅務(wù)局寫個(gè)說明不會(huì)過多追究
老師,公司是一般納稅人,實(shí)行簡易征收收到專用發(fā)票不能進(jìn)行抵扣只能算成本,如果收專票會(huì)形成滯留票嗎,會(huì)對(duì)公司稅務(wù)方面有影響嗎?
老師,你好!我們是小規(guī)模,對(duì)方給我開了專用發(fā)票,我可以當(dāng)普票用嗎?會(huì)給我司和對(duì)方公司造成什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,小規(guī)模公司開了銷售貨物的發(fā)票,款也收到了,對(duì)方是事業(yè)單位要求先開票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒有購進(jìn)貨物沒有成本發(fā)票,可不可以開票時(shí)不確認(rèn)收入,在采購供貨時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會(huì)造成申報(bào)增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不匹配,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師好,小規(guī)模公司收專票,不抵扣認(rèn)證,以后會(huì)形成滯留票嗎,未來會(huì)對(duì)雙方公司造成財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我們公司今年業(yè)務(wù)少,手里小額的進(jìn)項(xiàng)票金額少,有個(gè)大額的,但是勾選抵扣后就會(huì)形成留底發(fā)票,交不到增值稅,我算了算抵扣完這張發(fā)票今年總體來說,增值稅稅負(fù)很低,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我的材料錢是170賣7元一個(gè)成本怎么算
老師,公司提示這樣?能補(bǔ)申報(bào)嗎
老師,2022年忘了給5個(gè)人報(bào)勞務(wù)費(fèi)了,一個(gè)人500元,現(xiàn)在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個(gè)體戶和個(gè)人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價(jià)1500,(我們從廠家進(jìn)價(jià)1400),就他們而言 賺500,客戶用國補(bǔ)優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補(bǔ)要申請(qǐng)后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項(xiàng)稅500*0.13和實(shí)際金額的刷卡手續(xù)費(fèi)后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對(duì)公正打款常銷售。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個(gè)人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發(fā)票開錯(cuò)了把發(fā)票作廢。我購貨方?jīng)]點(diǎn)確認(rèn)怎么辦。這些年賣方作廢發(fā)票我一直沒點(diǎn)過確認(rèn)會(huì)有啥問題嗎?
老師好,我們有2個(gè)公司,法人都是一個(gè)人,A公司余額被凍結(jié)了,我們的費(fèi)用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報(bào)銷:發(fā)票金額(12,035元)與實(shí)際報(bào)銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請(qǐng)問差額需要入賬嗎?是不是按報(bào)銷金額入賬就行?
2021年,小規(guī)模納稅人和一般納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn),銷售額達(dá)到多少必須轉(zhuǎn)一般納稅人