好,你們單位是銷售軟件的嗎?還是對方委托你們研發?
研發支出立項還要做輔助賬里面的明細歸集是按企業所得稅研發費用加計扣除優惠明細表里面項目填列還是備案時報送的《企業年度研究開發費用結構歸集表》上面去填列?研發支出下面的明細不是要做研發支出輔助臺賬嗎?
我們是軟件開發企業,給客戶簽定的開發項目,按研發支出-費用化支出 歸集,每月末結轉至管理費用,匯算清繳加計扣除是嗎?再扣除75%嗎?
老師,如果項目研發失敗,將2020-2021歸集在“研發開支—資本化支出”結轉到“費用化支出”。這部分費用化金額能不能享受當年的加計扣除呢,還是需要追溯調整?有什么政策文件支持嗎
本月研發部門購買電腦費用,公司是高新企業可以加計扣除,我是這樣賬務處理的,您看對不對,請指導 本月借:固定資產—研發設備(電腦)貸:庫存現金 下月開始計提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發支出—費用化支出—折舊費 貸:累計折舊 2.月末結存研發費用: 借:管理費用—研發費用 貸:研發支出—費用化支出—折舊費
老師您好,請問我公司2023年有研發一款軟件,9月份投入使用,但是后續還在持續研發該款軟件的其他功能,我是在9月結轉成本嗎?如果9月開始結轉成本,后續的還是和之前一樣做研發支出的資本化支出嗎?2023年的改項目的研發費用是否可以享受加計的累計扣除?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
委托我們研發 給客戶定制的研發項目
你好,那不可以的,你們加計扣除不了的,這個是對方加計扣除,對方加急扣除80% 企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
哦哦 那什么情況而我們享受加計扣除呢,是自己研發的產品 自用或者申請專利才可以嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
了解啦,謝謝老師,我想問問給客戶開發產品 用研發支出-費用化支出科目歸集 是對的吧?
不用的,你直接做主營業務成本就可以的,如果沒有確認收入之前做勞務成本里面。
那我已經用這個科目歸集了 不換可以嗎,用這個科目是錯的嗎
你好,這個科目不對的。如果你有自己研發的項目,你加急扣除能分出來嗎?
因為也想區分開每個項目的成本
可以的,因為有設下級科目 按項目來歸集成本
可以的,那你只要你能分出來可以這么做的。